不用分開 借:管理費用 / 制造費用等(根據(jù)費用歸屬部門)500 貸:其他應(yīng)收款 ——XX 員工 500
分公司(本公司)4月18日產(chǎn)生了一筆賣給客戶3瓶葡萄干52.5元的訂單金額費,未收到發(fā)票,總公司的人通知我讓做庫存商品暫估入庫,這個會計分錄寫的是借庫存商品 不含稅金額 貸應(yīng)付賬款 不含稅金額,總公司開給我們的52.5元發(fā)票這月會郵寄給我,52.5是本公司自己承擔(需要把52.5支付給總公司的),因為是樣品所以免費給客戶的,不過這個錢就需要分公司自己承擔支付給總公司了,除了上面我寫的借貸分錄外還用寫其他的分錄嗎?總公司會計跟我說做個預收款,這個預售款分錄寫什么合適?是不是做完預收款分錄后去結(jié)轉(zhuǎn),然后全選憑證記賬,最后全選憑證去結(jié)賬是嗎?
分公司(本公司)4月18日產(chǎn)生了一筆賣給客戶3瓶葡萄干52.5元的訂單金額費,未收到發(fā)票,總公司的人通知我讓做庫存商品暫估入庫,這個會計分錄寫的是借庫存商品 不含稅金額 貸應(yīng)付賬款 不含稅金額,總公司開給我們的52.5元發(fā)票這月會郵寄給我,52.5是本公司自己承擔(需要把52.5支付給總公司的),因為是樣品所以免費給客戶的,不過這個錢就需要分公司自己承擔支付給總公司了,除了上面我寫的借貸分錄外還用寫其他的分錄嗎?總公司會計跟我說做個預收款,這個預收款是不是寫分錄的意思,是的話分錄寫借,銷售費用? 貸:主營業(yè)務(wù)收入? ?應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 借:庫存商品? ?應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:應(yīng)付賬款-總公司 是不是做完預收款分錄后去結(jié)轉(zhuǎn),然后全選憑證記賬,最后全選憑證去結(jié)賬是嗎?老師,我寫的對嗎?
老師: 上月我們員工墊付了費用,然后寫了支出單已經(jīng)入賬,做分錄: 借:管理費用/辦公費 貸:其他應(yīng)付款 -員工名字 然后這個月需要支付墊付費用做分錄如下 借:其他應(yīng)付款-員工 貸:銀行存款/現(xiàn)金 這樣對吧老師?那這個月的報銷的支出單上怎么寫支出項呢?
老師,這筆錢實際是我們分公司需要支付給外部單位這筆錢,5月份就已經(jīng)做這個會計分錄其他應(yīng)收款就有這筆期末余額了,5月份也已經(jīng)支付給人家這些錢了, 我做的都是收到總部錢后 借銀行存款480 貸其他應(yīng)付款總部480 報銷員工之前墊付的水電費 借其他應(yīng)收款外部單位480 貸其他應(yīng)付款員工480 借其他應(yīng)付款員工480 貸銀行存款480 員工幫本分公司代付給租賃公司押金款 借其他應(yīng)收款租賃公司4500 貸其他應(yīng)付款員工4500 收到重慶總部此筆款用于報銷給員工 借銀行存款4500 貸其他應(yīng)付款總公司4500 給員工報銷 借其他應(yīng)收款員工4500 貸銀行存款4500 收到重慶總部用于報銷給員工的代辦營業(yè)執(zhí)照費 借銀行存款3100 貸其他應(yīng)付款總部3100 支付給代辦商家代辦費 借其他應(yīng)收款代辦商家3100 貸銀行存款3100 當時這樣寫的老師 6月份其他應(yīng)收款期末余額里怎么還有這錢
計提6月企業(yè)部分工會經(jīng)費 借銷售費用工會費200 貸應(yīng)付職工薪酬工會費200 收到總部用于支付工會費 借銀行存款200 還是寫250? 貸其他應(yīng)付款總部200 還是寫250? 7月的時候支付給總部6月產(chǎn)生的工會費 借應(yīng)付職工薪酬工會費200 其他應(yīng)收款員工50 貸其他應(yīng)付款總部250 請問這樣寫分錄對嗎?因為是先需要讓總部轉(zhuǎn)給本分公司工會費錢 本公司分公司賬戶是沒錢的 本公司也就是分公司還得收員工個人繳納部分的50 在一塊把企業(yè)和個人繳納部分轉(zhuǎn)給總部250 請問會計分錄和金額怎么寫才對?老師
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老師好,當月不抵扣不認證的發(fā)票應(yīng)附在當月還是下個月沖賬的時候?
個體戶經(jīng)營所得稅 可以暫估嗎
老師您好,請問銀行4個月的理財?shù)狡诘氖找?,是放財?wù)費用利息收入,還是放投資收益?
老師怎么打印經(jīng)營所得稅申報表
郭老師,我們接客戶單,開票給客戶,工程在另一個地方可以嗎,比如給北京客戶開票,但他讓我們在上海施工,可以嗎
老師,季度財務(wù)報表,可以提交個沒利潤的嗎?
老師 請教個問題 研發(fā)加計扣除的事情 我們23年有個研發(fā)項目當時因為沒有成果備案所以呢就被刷下來不能加計扣除了 24年呢 我們有重新?lián)Q了個名字把這部分費用歸到24年了 今年去認定呢有通過了 像這種情況可以進行加計嗎 剛稅務(wù)局打電話來說有風險提示 我們的加計扣除費用化金額大于管理費用里面的研究費用
老師,請問個體戶,老板自己給臨時工付工資,這個操作是從公司走賬好還是老板自己付比較好
污水廠位于工業(yè)園區(qū),但基本上都是生活污水,環(huán)保稅是否可以減免
主要還退回1.98
退回來的是現(xiàn)金嗎? 那你管理費用計入498.02
退回來的是微信
那就借其他貨幣資金 貸其他應(yīng)收款1.98
退回來的就不管了嗎,賬是對的,就是流程需要走賬不
同學你好 不是不管了,賬上得做分錄哦
兩筆完成的分錄怎么做,借管理費用500,貸,其他應(yīng)收款498.09,另一筆,借其他貨幣資金1.98,貸,其他應(yīng)收款1.98,這樣可以不
對的 是這樣的分錄
好感謝老師
滿意請給五星好評,謝謝