同學(xué)你好 對(duì)的 先暫估就可以
老師,我們是加工企業(yè),電費(fèi)單據(jù)現(xiàn)在改成是下月出上月整月的電費(fèi)票據(jù),比如8月初出7月整月的,我們做成本計(jì)算的時(shí)候需要用電費(fèi),但是沒(méi)發(fā)票,是不是可以用電費(fèi)單據(jù)先暫估入賬
你好,老師,我們7月份收到銷(xiāo)售產(chǎn)品發(fā)生的運(yùn)輸費(fèi)發(fā)票,但是7月份銷(xiāo)售產(chǎn)品客戶還沒(méi)給我們確認(rèn)收入,那我們收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票運(yùn)輸費(fèi)要直接記入銷(xiāo)售費(fèi)用-運(yùn)輸費(fèi)嗎
老師好,施工企業(yè)比如2021年12月開(kāi)票確認(rèn)收入并暫估成本,但是當(dāng)月未發(fā)生成本,到2022年2月才有成本,那2月份我能直接進(jìn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本科目并沖銷(xiāo)暫估嗎?
老師,你好,我們是生產(chǎn)企業(yè),電費(fèi)發(fā)票要次月初才到,本月的電費(fèi)作為生產(chǎn)成本,需不需要暫估呀
老師,你好,我想咨詢下,我們是生產(chǎn)企業(yè),每月的電費(fèi)要次月初才結(jié)算開(kāi)票,核算成本的時(shí)候,我做的本月的電費(fèi)數(shù)據(jù),其實(shí)是上月發(fā)生的,我需不需要將電費(fèi)先暫估,等發(fā)票到了再?zèng)_暫估呢
老師,我做內(nèi)賬,然后實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入,我直接計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,不寫(xiě)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(小規(guī)模)行嗎
請(qǐng)問(wèn)老師購(gòu)買(mǎi)銀行理財(cái)產(chǎn)品怎么做會(huì)計(jì)分錄
稅局沒(méi)給我們核印花稅,我們有實(shí)繳這一部分,能一年交一次嗎?還有房屋租賃印花稅,一季度交一次房租,也是,我一年交一次印花稅可以嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下建筑公司可不可以將全部工程中刮大白的活包給房屋維修隊(duì),房屋維修隊(duì)給建筑公司開(kāi)發(fā)票?如果可以發(fā)票怎么開(kāi)?
出口免稅,發(fā)票是開(kāi)免稅還是0稅率?
老師,請(qǐng)問(wèn)下, 我們公司勞務(wù)人員是直接和勞務(wù)派遣按公司簽的合同,公司發(fā)工資給勞務(wù)公司,再勞務(wù)公司發(fā)給勞務(wù)人員, 本月勞務(wù)公司說(shuō)申報(bào)24年殘保金時(shí)有7人勞務(wù)派遣人員,需要交殘保金,25年時(shí)有些勞務(wù)人員轉(zhuǎn)正了和公司簽了正式勞動(dòng)合同,25年勞務(wù)人員只有3人了,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在交殘保金給勞務(wù)公司時(shí)賬務(wù)怎么做呢?需要分到7人頭上還是分到3人頭上?
小規(guī)模納稅人,法人私人付款私對(duì)公,對(duì)方給我們公司開(kāi)發(fā)票,能入賬嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)收到退回投標(biāo)保證金本金及保證金產(chǎn)生利息,利息如何開(kāi)票?我們是一般納稅貿(mào)易公司
老師,消防工程公司,他為我們公司提供工程服務(wù),然后賣(mài)給公司一批材料,能開(kāi)9%的發(fā)票嗎?
銷(xiāo)售果酒要交消費(fèi)稅嗎
這個(gè)月底不是轉(zhuǎn)入生產(chǎn)成本去了嗎?那后面拿到發(fā)票后直接沖紅再按發(fā)票入賬,其他的還要做什么處理嗎?
其他不需要做什么了