現(xiàn)在稅前扣除的金額就是500-50
老師,我想咨詢兩個(gè)問題,1、部分像現(xiàn)代服務(wù),生活服務(wù)等進(jìn)項(xiàng)稅可以加計(jì)遞減10%,請(qǐng)問這個(gè)分錄該如何做?整套分錄哦,同時(shí)需不需要計(jì)提,如果需要計(jì)提的話分錄如何,次月申報(bào)抵減那部分如何做,遞減剩余那些還是要繳的,等繳納時(shí),繳納這部分又如何做,麻煩老師分別列一下給我好嗎?2、增值稅綜合服務(wù)平臺(tái)勾選一張進(jìn)項(xiàng)票可以分次勾選?如果不能分次的話,以前年度或者月份有收到進(jìn)項(xiàng),當(dāng)時(shí)沒有勾選抵扣,現(xiàn)在還可以勾選抵扣現(xiàn)在月份的銷項(xiàng)?還有就是比如我上個(gè)月有個(gè)運(yùn)輸費(fèi)或者說是代理服務(wù)費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)票,我這個(gè)月開出了技術(shù)服務(wù)費(fèi)的銷項(xiàng),我可以用之前月份的運(yùn)輸費(fèi)或者代理服務(wù)費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)來抵扣我這個(gè)月份的技術(shù)服務(wù)費(fèi)進(jìn)項(xiàng)嗎?
1、軟件開發(fā)企業(yè),2020年預(yù)繳了企業(yè)所得稅,匯算清繳過后發(fā)生全部退稅情況,我想不退稅,留到后面抵減,比如留到2021年第二季度抵減,原本我第二季度6月份計(jì)提當(dāng)季的企業(yè)所得稅時(shí),借:所得稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅,7月申報(bào)后按正常情況應(yīng)該是繳納,但是因?yàn)榘堰@個(gè)不想退的稅留到這季度抵減了,所以實(shí)際情況就是銀行存款沒有支出,那我在7月份繳納的這筆分錄貸方做什么分錄? 2、支付了一筆費(fèi)用30萬,對(duì)方可開回了30萬的發(fā)票,但是這筆費(fèi)用實(shí)際上不是一次性用完的,是把30萬充值到平臺(tái)上,分期用的,我不想一次性把30萬入到一個(gè)月的賬上,但是入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用的話,我這筆費(fèi)用實(shí)際使用時(shí)間又不足一年,我應(yīng)該怎么辦?
想請(qǐng)教一下老師,公司是按收取各個(gè)門店的銷售收入的百分之五的管理費(fèi)來開票,作為公司收入,雇傭了客服為各個(gè)門店網(wǎng)上直播銷售,門店按銷售收入的百分之三付給客服作為工資發(fā)放,平時(shí),各個(gè)門店的銷售收入全部都付給公司,公司扣除了管理費(fèi),客服工資后再全部返還給各個(gè)門店,我想問,這種我是只確認(rèn)扣除的管理費(fèi)為收入嗎?扣除的給客服的部分做工資薪金申報(bào)?返還給各個(gè)門店的全部做其他應(yīng)付款?那我公司如果是小規(guī)模納稅人的話,十二個(gè)月收到的管理費(fèi)不超過500萬,就沒有增值稅,只要申報(bào)所得稅,申報(bào)各個(gè)客服工資薪金收入,對(duì)嗎?所得稅,每個(gè)月100萬以下就是2.5%的稅率,對(duì)嗎?
你好,我公司是做體育行業(yè)的,小規(guī)模企業(yè),屬于服務(wù)行業(yè) 情況是這樣的:顧客辦理會(huì)員卡充值1000元贈(zèng)送100元 并開具普票,先從第三方軟件付款,然后在到達(dá)對(duì)公賬戶。充值時(shí)分錄:借 銀行存款990 財(cái)務(wù)費(fèi)用10 銷售費(fèi)用100 貸 預(yù)收賬款(卡號(hào)?姓名)1100 消費(fèi)時(shí):借:預(yù)收賬款300 貸:主營業(yè)務(wù)收入300 問題一:會(huì)計(jì)分錄這樣做對(duì)么? 問題二:贈(zèng)送的100元在消費(fèi)時(shí)是否也計(jì)入收入? 問題三:消費(fèi)時(shí)貸計(jì)的應(yīng)交稅費(fèi)按照收入來計(jì)算稅費(fèi)么?因?yàn)橹暗臅?huì)計(jì)賬很亂,開的發(fā)票也對(duì)不上,不知道是誰開的發(fā)票。在計(jì)提增值稅的時(shí)候還有其他方法么?
老師,您好。目前《商品和服務(wù)稅收分類與編碼》中支持16類不征稅收入(如預(yù)付卡銷售和充值、建筑服務(wù)預(yù)收款等)開具不征稅發(fā)票,其他不征稅收入只需要開具收據(jù)即可。意思比如我現(xiàn)在公司去中石化開了一張加油卡用于公司車輛后期加油,現(xiàn)在一次性充值了5000,還沒實(shí)際加油,這種情況中石化開票給我只能開“不征稅”,我也不能作為管理費(fèi)用入賬稅前扣除嗎?但是實(shí)際我是收到13%的專票,并且作為本月的費(fèi)用入賬,下月做企所稅預(yù)繳的時(shí)候稅前扣除的?所以這條不征稅收入的規(guī)定具體是指什么呢?
您好,老師,小規(guī)模納稅人公司,老板朋友的車免費(fèi)掛在公司然后個(gè)人賣了1.8萬,免費(fèi)掛靠,掛在公司名下了,之前的財(cái)務(wù)沒有入固定資產(chǎn),這個(gè)怎么做賬務(wù)處理怎么申報(bào)?公司未收賣車款,老板朋友直接收了1.8萬,公司還收到一張1.8萬的二手車統(tǒng)一發(fā)票,這個(gè)怎么做賬報(bào)稅呢?
公司欠法人很多的錢,實(shí)收資本沒有繳齊,可以把欠法人的欠款直接轉(zhuǎn)成實(shí)收資本嗎?
印花稅申報(bào)投資款應(yīng)稅憑證填什么
老師,請(qǐng)看圖,我想問下圖中三個(gè)支付寶收入的項(xiàng)目是什么來的?分別是什么意思(怎么理解)? 1.天貓保證金-解凍 2.軟件服務(wù)費(fèi)-阿里健康傭金 3.軟件服務(wù)費(fèi)-天貓返點(diǎn)積分
老師,這張表在哪兒報(bào)?沒找著這張表啊
老師,第二季度申報(bào)時(shí),有筆員工費(fèi)用報(bào)銷。沒有付款但出納記成銀行付款237.5元。出納看著銀行余額的一向正確。這次錯(cuò)了。我申報(bào)企業(yè)所得稅銀行存款就少申報(bào)了237.5元。其他應(yīng)付款少申報(bào)了237.5元。請(qǐng)問如果不調(diào)整申報(bào)有問題嗎?
老師,出口外貿(mào)企業(yè),直接從供應(yīng)商把貨賣給國外客戶,進(jìn)多少賣多少,這種核算庫存商品的時(shí)候,可以按總價(jià)入庫嗎,不核算數(shù)量金額嗎?
老師,請(qǐng)問深圳個(gè)體戶是用的經(jīng)營者個(gè)人銀行賬戶,6月份收到一筆50多元的款項(xiàng),備注是社保費(fèi),請(qǐng)問這是穩(wěn)崗補(bǔ)貼嗎?
老師,一般賬里有收入,等到月末的時(shí)候才去結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本,是吧?如果當(dāng)月沒有收入,直接結(jié)賬損益就可以了是吧?
老師,就是24年少計(jì)提了1000多所得稅,25年做憑證時(shí)貸方能直接通過未分配利潤調(diào)整嗎?
老師,那我收到平臺(tái)費(fèi)發(fā)票時(shí),做賬,借:銷售費(fèi)用-平臺(tái)費(fèi),那返還的平臺(tái)費(fèi), 我做賬借:銷售費(fèi)用-平臺(tái)費(fèi)-50? ?還是用,銷售費(fèi)用-平臺(tái)費(fèi)返還-50? ?返還平臺(tái)費(fèi)時(shí),二級(jí)科目寫哪個(gè)比較好用
關(guān)鍵是為啥平臺(tái)返還,你們是代理訂票?
不是,是民宿寄他上面賣,平時(shí)都收平臺(tái)費(fèi),然后開票給我們,不懂有時(shí)候攜程為啥平臺(tái)費(fèi)是負(fù)數(shù),造成我們收的營業(yè)款比正常的高,就是因?yàn)槠脚_(tái)費(fèi)的負(fù)數(shù)造成,比如,我們我們應(yīng)收賬款是218元,但是我們收到的是231.41元中間差額13.41,就是不扣平臺(tái)費(fèi)得同時(shí),反而多給我們錢。
像這種情況老師
那個(gè)應(yīng)該是計(jì)入主業(yè)務(wù)收入,不能沖費(fèi)用
但是確實(shí)是平臺(tái)費(fèi)的減少造成收入的增多呀
那個(gè)平臺(tái)補(bǔ)貼是收入,不是沖平臺(tái)費(fèi)
那老師的意思是,用借主營業(yè)務(wù)收入? 應(yīng)交增值稅? ?這個(gè)分錄比較合適對(duì)吧,等于開銷項(xiàng)票是218元,應(yīng)收賬款是231.41元? ? ? ?差額還是入賬主營業(yè)務(wù)收入
是的,就是那個(gè)意思的。他是平臺(tái)根據(jù)業(yè)務(wù)補(bǔ)貼的收入