應(yīng)先補(bǔ)開(kāi) 3% 征收率的發(fā)票,再轉(zhuǎn)為一般納稅人,這樣可避免后續(xù)因稅率適用問(wèn)題產(chǎn)生稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn),確保發(fā)票開(kāi)具與納稅申報(bào)的合規(guī)性
請(qǐng)問(wèn)老師,我公司7月份的時(shí)候連續(xù)12個(gè)月開(kāi)票已經(jīng)超過(guò)了500萬(wàn),但我們沒(méi)有主動(dòng)申請(qǐng)轉(zhuǎn)為一般納稅,想等稅局那邊通知之后再轉(zhuǎn),可以嗎?我想知道的是在轉(zhuǎn)為一般納稅人之前我們開(kāi)票超過(guò)500萬(wàn)那部分是否還可以按小規(guī)模開(kāi)票,轉(zhuǎn)為一般納稅人以后會(huì)不會(huì)要求把這部分開(kāi)票的補(bǔ)稅啊
你好,我想問(wèn)下企業(yè)在2017年6月成立時(shí)登記為一般納稅人,2018年11月轉(zhuǎn)登記為小規(guī)模納稅人,后來(lái)由于發(fā)票開(kāi)超于2020年7月再次登記為一般納稅人。那么,該納稅人在2020年12月31日前,可以再次轉(zhuǎn)為小規(guī)模納稅人嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)2020年7月份由小規(guī)模轉(zhuǎn)為一般納稅人,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)7月份之前有一些銷(xiāo)售了貨物但未開(kāi)發(fā)票的,如果現(xiàn)在補(bǔ)開(kāi)發(fā)票,是要按照13點(diǎn)收嗎?謝謝
老師,6月份我小規(guī)模銷(xiāo)售貨物并開(kāi)了發(fā)票,客戶現(xiàn)在要求我一部分用一般納稅人公司給他開(kāi),小規(guī)模沖紅了銷(xiāo)售發(fā)票,重新開(kāi)給一般納稅人,再由一般納稅人開(kāi)給客戶,7月現(xiàn)在客戶又反悔了,要求我們現(xiàn)在全部沖紅,用小規(guī)模開(kāi)給他。6月已經(jīng)做收入也結(jié)轉(zhuǎn)成本了,該怎么辦?我們老板害怕得罪客戶要求我們?cè)僦亻_(kāi)
我6月份之前是小規(guī)模,6月份以后是一般納稅人。我現(xiàn)在要開(kāi)6月份之前發(fā)生業(yè)務(wù)的銷(xiāo)售發(fā)票,我變一般納稅人后銷(xiāo)售金額,小于我要開(kāi)發(fā)要的金額。行嗎?需要補(bǔ)交稅款嗎
老師,這題的產(chǎn)權(quán)比率是多少
2024年補(bǔ)繳2022年所得稅費(fèi)用,用以前年度損益調(diào)整科目,請(qǐng)問(wèn)報(bào)24年年報(bào)時(shí)候納稅調(diào)表需要調(diào)減嗎 ?
老師,在財(cái)管第八章成本管理中,比如求單位標(biāo)準(zhǔn)成本時(shí),怎么能反應(yīng)出來(lái)什么時(shí)候是件還是千克還是小時(shí)呢,感覺(jué)好亂啊
你好,我公司6月社保沒(méi)申報(bào),現(xiàn)在要補(bǔ)申報(bào),請(qǐng)問(wèn)具體流程是怎樣?謝謝
老師好,一般納稅人,應(yīng)交稅費(fèi)~待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅,這個(gè)科目,每個(gè)月只要有留底就要用嗎?還是等留底攢到一定多的時(shí)候才啟用呢?
老師好,一般納稅人增值稅結(jié)轉(zhuǎn)采用月結(jié)法比較好,還是采用粘膜一次性結(jié)轉(zhuǎn)比較好? 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出多交增值稅 和 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅 這兩個(gè)科目每個(gè)月都要用嗎?
12題 無(wú)負(fù)債企業(yè)價(jià)值具體公式是什么
你好老師,跨境電商公司刷單返還對(duì)方墊付的本金時(shí),需要原路退回嗎?可以把刷的本金合在一起轉(zhuǎn)給他們指定的人嗎
老師,以前年度開(kāi)具發(fā)票,一直沒(méi)到賬,對(duì)方公司已經(jīng)注銷(xiāo),這筆賬務(wù)怎么處理(確定貨款已經(jīng)收不回)
老師,憑票抵扣的國(guó)內(nèi)旅客運(yùn)輸服務(wù)——取得的增值稅普通發(fā)票(滴滴發(fā)票),請(qǐng)問(wèn)是在申報(bào)的時(shí)候計(jì)算填列,還是和通行費(fèi)一樣可以在抵扣平臺(tái)獲?。?而且這種滴滴發(fā)票是必須出差期間的才可以抵扣么?還是我們平時(shí)外出打車(chē)的電子普票也可以抵扣?
那我6月未開(kāi)票部分是不是在6月申報(bào)增值稅時(shí)就需要申報(bào)
對(duì)的 在六月所屬期的申報(bào)表里申報(bào)
這樣會(huì)導(dǎo)致我下個(gè)月申報(bào)的時(shí)候應(yīng)征稅額和發(fā)票額匹配不上
你下個(gè)月開(kāi)發(fā)票的時(shí)候先紅沖未開(kāi)票收入