你們發(fā)起紅字信息確認(rèn),理由就是折讓
老師?和電信公司商量比原來(lái)的合同價(jià)支付更少的金額,但是電信發(fā)票已經(jīng)開(kāi)了原來(lái)的金額,就是發(fā)票多開(kāi)了,那我們這邊可以提供多出來(lái)那部分金額的紅沖票給電信嗎,或者是提供什么憑據(jù)給電信多的這部分金額
老師您好,我公司今年年初收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票入賬進(jìn)費(fèi)用了,但是還沒(méi)認(rèn)證抵扣,現(xiàn)在對(duì)方說(shuō)多開(kāi)了給我,要開(kāi)紅字給我,是誰(shuí)開(kāi)信息表的,另外,紅字發(fā)票可以只紅沖一部分金額的么
老師好,對(duì)方公司2022年4月給我們公司開(kāi)的發(fā)票(普票,稅率是3 )但是后來(lái)政策出來(lái)之后普票不是免稅的嗎 這樣的話,對(duì)方紅沖這張發(fā)票,把紅沖的發(fā)票和正確的免稅發(fā)票開(kāi)出來(lái)給我 們就可以了吧 怎么對(duì)方現(xiàn)在一直問(wèn)我們要那個(gè)開(kāi)了稅率的發(fā)票呢
老師,你好,我公司在6月份發(fā)貨A產(chǎn)品和B產(chǎn)品給天天公司,把兩種產(chǎn)品開(kāi)在了同一張?jiān)鲋刀悓?zhuān)用發(fā)票隨貨同行給了天天公司,天天公司這個(gè)月跟我們說(shuō)覺(jué)得A產(chǎn)品不好,想全部退回,再重新購(gòu)買(mǎi)C產(chǎn)品,現(xiàn)在我們是要把原來(lái)的整張發(fā)票沖紅呢還是只沖紅發(fā)票中的A產(chǎn)品就以了?
老師,2023年9月我們公司從國(guó)內(nèi)A公司采購(gòu)了一批貨100噸,每噸10萬(wàn)元,9月份A公司給我們開(kāi)具發(fā)票100噸了,入庫(kù)時(shí)發(fā)票少了1噸,我們收到采購(gòu)發(fā)票時(shí),借:庫(kù)存商品100萬(wàn),應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng))13萬(wàn),貸:銀行存款113萬(wàn),10月我們要求A公司重新開(kāi)具99噸發(fā)票給我們,但是我一把100噸發(fā)票做了抵扣,10月A公司把100噸發(fā)票沖紅了,我們讓A公司沖紅后給我們開(kāi)99噸發(fā)票,但是A公司在11月份才給我們開(kāi)99的發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)老師這時(shí)我們?cè)撛趺醋龇咒浤?,又怎么?9噸發(fā)票入賬呢,請(qǐng)老師把9到11月相關(guān)分錄寫(xiě)出來(lái)給我們一下,謝謝老師,麻煩老師寫(xiě)成帶有數(shù)字的分錄一下,多謝老師
【中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行】尊敬的左金鑫,您尾號(hào)為4879的賬戶與四川新網(wǎng)銀行股份有限公司完成代收簽約/修改交易(持牌機(jī)構(gòu)還款),單筆扣款限額為1000000.00元,周期扣款限額為1000000.00元,合約到期日為2035年07月13日。業(yè)務(wù)編碼:2730413119。您可前往我行營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)或通過(guò)掌上銀行-代收管理模塊查詢、修改或解除合約。如有異議請(qǐng)咨詢95599。退訂回復(fù)TDDS#業(yè)務(wù)編碼。
老師,一般納稅個(gè)體工商戶經(jīng)營(yíng)所得二季度報(bào)稅,系統(tǒng)自動(dòng)是從2025年1月1日~6月30日,要改從2025年4月1日一6月30日?收入,成本,費(fèi)用是填1-2季度累計(jì)總數(shù),還是單獨(dú)填二季度的數(shù)?
老師,個(gè)人5月去稅局代開(kāi)勞務(wù)發(fā)票給公司,公司這邊代扣代繳個(gè)稅,但是公司一直還沒(méi)有支付勞務(wù)費(fèi)給個(gè)人,個(gè)稅申報(bào)是收到代開(kāi)的當(dāng)月申報(bào),還是支付費(fèi)用之后再申報(bào)個(gè)稅呢 如果公司分幾個(gè)月支付,那要怎樣申報(bào)呢,
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費(fèi)計(jì)提的是10000,實(shí)際上是15000,因?yàn)槲覀円恢睕](méi)有付款,對(duì)方也沒(méi)有給開(kāi)票,今年5月才付的款,票也是今年五月才開(kāi)的,現(xiàn)在賬怎么調(diào)整呢,
小規(guī)模納稅人,未加入工會(huì),沒(méi)月稅務(wù)系統(tǒng)上必須繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)嗎
小規(guī)模納稅人,開(kāi)具了普票,確認(rèn)收入確認(rèn)了增值稅,季度末銷(xiāo)售額未達(dá)到30萬(wàn),此增值稅減免,已確認(rèn)的增值稅做什么會(huì)計(jì)分錄轉(zhuǎn)出呢
不懂這個(gè)題。選項(xiàng)C和選,選項(xiàng)D
本來(lái)需要交企業(yè)所得稅,因?yàn)闇p以前年度虧損,所以企業(yè)所得稅金額是0,這種情況如何調(diào)賬
比如說(shuō)一個(gè)行業(yè)增值稅稅負(fù)率是2.5,銷(xiāo)售收入是100萬(wàn),他的應(yīng)增值稅就是100萬(wàn)乘2.5上下浮動(dòng)對(duì)嗎
以前季度的企業(yè)所得稅申報(bào)表還可以更正嗎
老師統(tǒng)一折讓率填嗎?就是比如開(kāi)出5元的服務(wù)費(fèi),審定金額是3元,現(xiàn)在要紅沖2元
那個(gè)需要填折讓率的哈