這些費(fèi)用類,通常不用報(bào)印花稅
老師我一直不明白印花稅按什么交1:購進(jìn)的原材料用于生產(chǎn)需要交。2:購進(jìn)的辦公用品不用交吧,我的理解是購但不用銷,所以不交。3:管理用的小車油費(fèi)也不交吧?4:沒有購銷合同就按發(fā)票交吧?謝謝老師明示
您好老師,去年有一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,是經(jīng)營租賃機(jī)械租賃費(fèi),當(dāng)然做的是借:工程施工--合同成本--機(jī)械租賃費(fèi)1313274.32元 借:應(yīng)交稅費(fèi)--進(jìn)項(xiàng)稅170725.68 貸:應(yīng)付賬款 然后結(jié)賬成本 借:主營業(yè)務(wù)成本--設(shè)備使用費(fèi) 1313274.32 貸:工程施工--合同成本--機(jī)械使用費(fèi)1313274.32 元 前兩天接到稅務(wù)來電話,說這家企業(yè)注銷了,當(dāng)然給開的這進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,也沒有交稅,讓我們這個月進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出老師進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的憑證如何操作呢?
您好老師,去年有一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,是經(jīng)營租賃機(jī)械租賃費(fèi),當(dāng)然做的是借:工程施工--合同成本--機(jī)械租賃費(fèi)1313274.32元 借:應(yīng)交稅費(fèi)--進(jìn)項(xiàng)稅170725.68 貸:應(yīng)付賬款 然后結(jié)賬成本 借:主營業(yè)務(wù)成本--設(shè)備使用費(fèi) 1313274.32 貸:工程施工--合同成本--機(jī)械使用費(fèi)1313274.32 元 前兩天接到稅務(wù)來電話,說這家企業(yè)注銷了,當(dāng)然給開的這進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,也沒有交稅,讓我們這個月進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出老師進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的憑證如何操作呢?
老師,我是5月份剛注冊的科技公司,小規(guī)模公司。5.24接了一筆業(yè)務(wù)收了到8萬。之后5-7月都沒業(yè)務(wù)了,目前公司有四個人從五月發(fā)工資繳納五險(xiǎn)一金,技術(shù)合同在6.30號交了一次印花稅,6.1號通過稅務(wù)局代開了業(yè)務(wù)技術(shù)服務(wù)專票8萬。請問1.辛苦老師幫我看下我做的第二季度(5-6月)整個會計(jì)分錄對嗎?2.尤其是增值稅的會計(jì)分錄和印花稅的會計(jì)分錄,不確定我做的對不對辛苦老師幫我看下,如果不對,正確的分錄是什么呢?3.印花稅我通過電子稅務(wù)局扣繳了稅款,請問我需要找稅務(wù)局買印花稅的票嗎?目前我沒有印花稅票。印花稅的會計(jì)分錄我做的對嗎?非常感謝老師,謝謝幫忙指點(diǎn)
案例題目:老師,我們有個裝修項(xiàng)目是150w,是三個老板一起做,用我們公司的資質(zhì),除了3個點(diǎn)的專票外,老板說收1.2個點(diǎn)的管理費(fèi),還有不有其他什么稅要交?1.2個點(diǎn)會不會虧?? 答:1、管理費(fèi):按合同總價(jià)收1.2%屬于行業(yè)的正常水平,可行 稅費(fèi):增值稅3%+附加稅12%+企業(yè)所得稅(1%-2%)+印花稅0.03% 提問的問題:(1)這個企業(yè)所得稅1%-2%是什么意思?沒理解 (2)這個收管理費(fèi)按合同價(jià)的1.2%收取,對于提供資質(zhì)這方,簽合同價(jià)金額時是不含稅好還是含稅金額好?
老師您好。一般納稅人酒店,小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,籌備期,是不是利息收入和手續(xù)費(fèi)不計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用,可以計(jì)入管理費(fèi)用?
租金收入月攤銷,還存在跨年收租金,延遲納稅的情況嗎
比如廠房年租金200元,怎么做收入,是按月攤銷做收入嗎,
老師,新賬冊,我把期初數(shù)填上,資產(chǎn)負(fù)債表沒問題,利潤表上有本年累計(jì)數(shù)呢
董老師:在線嗎?有問題想咨詢~
老師,請問我們單位建飛灰固化物填埋場。那這個項(xiàng)目產(chǎn)生的森林植被恢復(fù)費(fèi)、水土保持方案編制服務(wù)費(fèi)、勘察費(fèi)、水土保持補(bǔ)償費(fèi)、耕地占用稅。這些費(fèi)用都要入在建工程科目嗎?等項(xiàng)目完工了在一起轉(zhuǎn)固是嗎?
公司給臨時工發(fā)工資,需要購買社保和申報(bào)個稅么?
老師工會經(jīng)費(fèi)為什么是非稅收入,企業(yè)有這筆收入嗎,
老師,你好,請問什么情況下需要繳納印花稅呢?我們是做軟件開發(fā),教育培訓(xùn)方面的。只是簽訂的銷售合同需要交還是說只要是開了發(fā)票的就要交
一家小規(guī)模納稅人的公司在2023年6月購買了一輛46800元的摩托車,入固定資產(chǎn),并在2023年7月一次性折舊完,在2025年把這輛車摩托車賣了2000元,并開具了一張二手車銷售發(fā)票,請問賣了這2000元是否要報(bào)增值稅和企業(yè)所得稅?分錄怎么做?
超市購買蔬菜,肉類到票是否要交印花稅
超市購買蔬菜,肉類到票,不要交印花稅
這些不也是買賣嗎
費(fèi)用類的,通常不報(bào)印花稅
維修費(fèi)不也是費(fèi)用嗎,那要交印花稅嗎
且開票方是個人或個體工商戶
那季度交印花稅,是如何思路了。我進(jìn)電子稅務(wù)局,收到發(fā)票里一頁一頁的累計(jì)。幾十頁
你好,可按營業(yè)收入%2B營業(yè)成本做為計(jì)稅依據(jù)
費(fèi)用類的不管金額大小都不考慮交印花稅嗎
營業(yè)成本不是結(jié)轉(zhuǎn)來的嗎,制造業(yè)
可按營業(yè)收入%2B營業(yè)成本做為計(jì)稅依據(jù)
根據(jù)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票當(dāng)月抵扣的,沒抵扣不統(tǒng)計(jì)交,到什么時候抵稅再統(tǒng)計(jì)繳納,可以嗎
進(jìn)項(xiàng)發(fā)票當(dāng)月抵扣的,沒抵扣不統(tǒng)計(jì)交,到什么時候抵稅再統(tǒng)計(jì)繳納,可以的