你好,需要咨詢下異地稅局了
老師,我們進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已經(jīng)在上個(gè)月認(rèn)證了,然后這個(gè)月讓紅沖,我紅沖了,那我這個(gè)月是不是要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
老師,客戶退貨款,發(fā)票已經(jīng)開(kāi)了,那發(fā)票還要不要沖紅
我們是一般納稅人,給小規(guī)模納稅人開(kāi)了專票,現(xiàn)在發(fā)生了退款,需要沖紅。但對(duì)方說(shuō)小規(guī)模納稅人系統(tǒng)那里開(kāi)不了沖紅,想問(wèn)下是不是真的? 如果不能沖紅,還有其他方式能沖紅嗎?
上月開(kāi)票,外地預(yù)交之后,次月沖紅部分發(fā)票,此項(xiàng)目完結(jié),紅沖之后不需要開(kāi)票了,那么沖紅的發(fā)票,是遞減當(dāng)月銷項(xiàng),還是外地退稅,如果抵減多交的附加稅怎么辦
已經(jīng)確認(rèn)收入的金額要退款給對(duì)方,銷項(xiàng)稅 發(fā)票不能紅沖怎么記賬
老師好,銀行貸款的保費(fèi)和貸款利息可以都放在貸款利息里做賬嗎?還是保費(fèi)和利息分開(kāi)做呢?
其他軟件服務(wù)需要繳納印花稅嗎
#提問(wèn),老師發(fā)現(xiàn)24年銀行存款12月份月末余額比銀行對(duì)賬單上的余額少了兩千多,24年的審計(jì)報(bào)告已出,現(xiàn)在做調(diào)整應(yīng)該用到那個(gè)科目進(jìn)行?
跟研發(fā)項(xiàng)目相關(guān)的飛機(jī)票和餐飲發(fā)票,這個(gè)入研發(fā)費(fèi)用有扣除限額嗎
請(qǐng)宋生老師接,是不是我們?nèi)谫Y租賃的這臺(tái)設(shè)備可以直接計(jì)入固定資產(chǎn),次月正常折舊就可以?
你好,如果進(jìn)項(xiàng)抵扣不完,年末會(huì)有留底是不是一定要退稅
請(qǐng)問(wèn)賬上存貨還有,餐飲已經(jīng)停業(yè),怎么做存貨清理呢?
固定資產(chǎn)出售后又租回,現(xiàn)金流量表怎么填,出售時(shí)收到的現(xiàn)金填哪?租回確認(rèn)的固定資產(chǎn)和長(zhǎng)期應(yīng)付款現(xiàn)金流量表怎么填?
小規(guī)模納稅人公司銷售自己使用過(guò)得小汽車,售價(jià)400000元,原價(jià)563000累計(jì)折舊278567.75,按1%開(kāi)具增值稅專用發(fā)票。增值稅、附加稅如何做賬務(wù)處理
老師,小微企業(yè)小規(guī)模納稅人無(wú)票收入應(yīng)該填到主表哪里,不超過(guò)30萬(wàn)一起合計(jì)填入—免稅銷售額下面的小微企業(yè)免稅銷售額那里對(duì)不對(duì)