您好,你們開(kāi)票超過(guò)30W嗎?
小規(guī)模納稅人,減按1%開(kāi)具的增值稅發(fā)票,申報(bào)的時(shí)候自動(dòng)帶出的數(shù)據(jù),免稅額是按3%計(jì)算的,需要更改嗎?或者說(shuō)如何填寫(xiě)申報(bào)表。
小規(guī)模納稅人,季度5萬(wàn)內(nèi)是免稅的。開(kāi)發(fā)票是按的1%的稅率,申報(bào)的時(shí)候又要按3%的稅率,那么我在做賬的時(shí)候,應(yīng)交增值稅/減免稅款,是做1%,還是3%呢
小規(guī)模增值稅現(xiàn)在按1%繳納 那開(kāi)票的時(shí)候稅率也都是選1%嗎
小規(guī)模納稅人國(guó)稅申報(bào)顯示3%不是按照1%來(lái)收增值稅,那為啥我這里還是顯示的要交3%的征收率
老師,我季度開(kāi)票總計(jì)44182.97,我是小規(guī)模納稅人,那開(kāi)票的時(shí)候是3%的征收率減按1%,怎么填報(bào)增值稅申報(bào)表
公司是2016年11月注冊(cè)的,注冊(cè)資本要哪年到位
資產(chǎn)負(fù)債表與利潤(rùn)表的勾稽關(guān)系指什么?
老師,收到2024年企業(yè)所得稅匯算清繳退稅,用不用在2025年申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)算上這筆錢?
小規(guī)模和一般納稅人運(yùn)輸發(fā)票的稅率是多少呢?
老師您好,請(qǐng)問(wèn)我公司跟酒店簽訂入住協(xié)議需要交印花稅嗎?還有也跟會(huì)展公司簽訂會(huì)展服務(wù)合同(服務(wù)項(xiàng)目包括場(chǎng)地租賃、設(shè)計(jì)費(fèi)、安裝費(fèi)等)要交印花稅嗎?如果要交的話應(yīng)該屬于哪一項(xiàng)?還有會(huì)展公司給我公司開(kāi)的是專票可以進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎?
電腦上的科學(xué)計(jì)算器,百分號(hào)怎么打出來(lái)
老師,收到企業(yè)所得稅退稅怎么作分錄
老師好,集團(tuán)公司 下母公司名下的產(chǎn)業(yè):比如倉(cāng)儲(chǔ)物流辦公區(qū),劃撥給子公司,但是產(chǎn)生的水電費(fèi)未做變更,還是母公司支付,供電局發(fā)票開(kāi)給母公司,但實(shí)際產(chǎn)業(yè)已由子公司經(jīng)營(yíng),像這個(gè)水電費(fèi)應(yīng)該如何處理好些,母公司收到供電局的發(fā)票。母公司能再給子公司開(kāi)具電費(fèi)發(fā)票嗎
你好就是我這邊是代賬,現(xiàn)在收到客戶之前2024.12月的銀行回單,就是我圈出的那筆收款,系統(tǒng)上沒(méi)有那家公司科目,我是新增的應(yīng)付賬款(因?yàn)檫@么久了不應(yīng)該是預(yù)付賬款了),但是新增后余額為負(fù)數(shù),之前沒(méi)有科目,我現(xiàn)在能這樣做分錄嗎?因?yàn)榭赡芤恢钡窒涣?,我?yīng)該怎么做分錄呢?
現(xiàn)在增值稅專用發(fā)票認(rèn)證期限是多久
沒(méi)有,我們有未開(kāi)票,是不是就是在百分之一那塊合并填寫(xiě)
沒(méi)有開(kāi)票,是做的無(wú)票收入嗎?
印花稅稅源新增,應(yīng)稅憑證書(shū)立日期怎么填,填6.30可以嗎,數(shù)量怎么填,是開(kāi)開(kāi)票和取得發(fā)票的筆數(shù)嗎
開(kāi)了兩個(gè),其他都是做的未開(kāi)票,應(yīng)該就是合并填吧,報(bào)總額
印花稅沒(méi)有打星號(hào)的不用填,數(shù)理就是合同數(shù)量
沒(méi)有合同,那就是發(fā)票張數(shù)哦。日期咋填啊,都是星號(hào)
把這里拍我看下吧
你看看,就是這里
這個(gè)是選的,你選6月30日就可以
數(shù)量我填1可以吧
可以的,你填上就可以
這樣可以吧,收入(單位開(kāi)票金額)?支出成本(采購(gòu)商品當(dāng)期貨款)
可以的,填申報(bào)就可以了
這個(gè)是不是這樣填的,營(yíng)業(yè)收入就是我利潤(rùn)表的累計(jì)金額,營(yíng)業(yè)成本就填營(yíng)業(yè)成本,還是要加上管理費(fèi)用之類呢
你們公司是主營(yíng)什么的?
制造企業(yè),面點(diǎn)
這個(gè)用收入加上成本,一起填上去
說(shuō)錯(cuò)了,是電商公司,網(wǎng)上賣東西的
一樣的收入加上成本一起的