你好,這個確實很難對上。要求公司必須7天內(nèi)報銷才行。

老師,當(dāng)月我做賬有進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,但是,我沒有認(rèn)證勾選,報稅時也沒有填寫,(進(jìn)項較多,有留抵,增值稅為0 就沒有結(jié)轉(zhuǎn)增值稅)。請問:1)因為公司的進(jìn)項很多,估計近2個月都不用交稅,這種情況下有進(jìn)項轉(zhuǎn)出去需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎?2)上月沒認(rèn)證勾選,我這個月可以一起認(rèn)證勾選 報稅時一起填寫申報嗎,賬務(wù)需要修改嗎?
老師,2個月前認(rèn)證過的進(jìn)項稅發(fā)票發(fā)現(xiàn)有問題,退給對方重開了,對方重開后稅務(wù)局認(rèn)證勾選系統(tǒng)的稅額就多出來這幾張發(fā)票的。但是,賬上的稅額少,我現(xiàn)在計提稅按賬上的計提嗎?下個月報稅時怎么處理?
老師,我公司收到財政專項應(yīng)付款,借:銀行存款,貸:專項應(yīng)付款。但稅務(wù)局說此筆金額需要作為不開票收入繳納銷項稅,增值稅申報時我公司可以用待抵扣進(jìn)項稅額直接抵扣,但是會計賬務(wù)上需要怎么處理嗎,不然稅務(wù)系統(tǒng)待抵扣進(jìn)項稅額已經(jīng)減少,但賬務(wù)上進(jìn)項稅額還在是原先的余額
老師您好,請問我在做賬的時候,進(jìn)項發(fā)票我就直接記的應(yīng)交稅費-進(jìn)項稅額,但是稅務(wù)上因為進(jìn)項發(fā)票大于銷項了,所以稅務(wù)系統(tǒng)里面沒有勾選抵扣,這樣可以放以后抵扣嗎?還是放之后抵扣做賬時要記應(yīng)交稅費-代認(rèn)證抵扣進(jìn)項稅???
老師,我們有一張發(fā)票未認(rèn)證和做入賬標(biāo)記。供應(yīng)商那邊部分沖紅了這樣發(fā)票,剩余未沖紅金額1690.27,稅額219.73元。但是電子稅務(wù)局的勾選認(rèn)證系統(tǒng)就是找不到這個219.73元的進(jìn)項金額,已經(jīng)聯(lián)系了稅務(wù)局,他們也不知道原因,請問我這個要怎么處理呀?
這題看不懂,老師,怎樣認(rèn)為是會計上確認(rèn)收入?
個體戶查賬征收,一個月開2萬的發(fā)票,要交增值稅和所得稅嗎?交的話大概要交多少?
老師,一個公司向銀行借了款,然后又向別的公司轉(zhuǎn)賬,來回倒貸,這樣分錄怎么做,又什么風(fēng)險,可以不做這個賬戶的賬嗎
公司買的二手車邁巴赫,這個還需要繳納豪車稅嗎
對于您向中國大陸消費者銷售的電子商務(wù)業(yè)務(wù),您仍然需要一個大陸注冊的實體(無論是您自己的還是服務(wù)提供商的)來充當(dāng)海關(guān)用途的IOR/EOR。海南自貿(mào)港不能履行這個角色,因為相對于中國大陸的關(guān)稅領(lǐng)土,它基本上被視為"離岸"。 有這方面的問題嗎?
雙抬頭報關(guān)單可以正常退稅嗎
綜合題 ,屠某屬于虛開增值稅專用發(fā)票,怎么理解?說的詳細(xì)點
為什么總聽一些人說,發(fā)現(xiàn)金不用交個稅,是怎么個回事,那天我運營總監(jiān)說提現(xiàn)金出來給獎勵主播,主播不是我們的員工,我說要開發(fā)票申報個稅,他說發(fā)現(xiàn)金不需要發(fā)票,然后我回去的跟我朋友說這個事,我朋友說他們公司以前發(fā)現(xiàn)金不交個稅的,所以我不知道他們?yōu)槭裁凑f給現(xiàn)金不用發(fā)票不用報稅
小規(guī)模納稅人采用小企業(yè)會計準(zhǔn)則下,上季度收入發(fā)票金額多開了,這季度沖掉改成正確的金額,財稅該如何處理
一般納稅人公司1688平臺的銷售額一季度只有7萬元,是不是免征增值稅呢



請使用微信掃一掃登錄

