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你好 留抵抵欠 需要之前有留抵稅額嗎 我們之前做了很多的無票收入 這月進(jìn)項不夠了 應(yīng)該怎么處理

2025-07-10 14:03
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-07-10 14:05

您好,不夠的計入應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅里面交稅就可以

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快賬用戶5240 追問 2025-07-10 15:05

你好 留抵抵欠 需要之前有留抵稅額嗎?

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齊紅老師 解答 2025-07-10 15:07

這個是直接抵扣了,在報表上面就抵扣了,只要把要交的做出來就可以

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快賬用戶5240 追問 2025-07-10 15:09

可以通過之前做的無票收入 沖減這月的銷售收入嗎

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齊紅老師 解答 2025-07-10 15:11

現(xiàn)在開票了,前面申報無票收入,是吧

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快賬用戶5240 追問 2025-07-10 15:12

是的 之前申報無票收入

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齊紅老師 解答 2025-07-10 15:14

可以的,這個月你開了票,可以沖減的

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快賬用戶5240 追問 2025-07-10 15:18

留抵抵欠 指的是用之前的留抵稅額抵減稅款嗎?還是這月有應(yīng)交增值稅稅金申請用下月的進(jìn)項稅金抵減?辛苦

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齊紅老師 解答 2025-07-10 15:21

就是前面有留底,可以減少現(xiàn)在的

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快賬用戶5240 追問 2025-07-10 15:25

這種留抵抵欠 直接就可以抵扣吧 用不著從稅局申請吧 我看有的還說要稅局申請啥的?

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齊紅老師 解答 2025-07-10 15:25

不用,直接抵扣就可以了,表上面都有數(shù)據(jù)的

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快賬用戶5240 追問 2025-07-10 15:26

謝謝你的解答

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齊紅老師 解答 2025-07-10 15:26

不客氣,很高興幫你

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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