沖你的工會(huì)經(jīng)費(fèi)就行
老師好,我們2月注冊(cè)執(zhí)照,3月建賬一般納稅人,12季度申報(bào),稅務(wù)會(huì)計(jì)經(jīng)驗(yàn)不足,工會(huì)經(jīng)費(fèi)做了0申報(bào),10月成立了工會(huì),還沒辦完,10月報(bào)稅工會(huì)經(jīng)費(fèi)是按3季度工資總額的2%繳納嗎?是否需要補(bǔ)交之前的?謝謝
老師,請(qǐng)問(wèn)下現(xiàn)在的工會(huì)經(jīng)費(fèi)返還是稅務(wù)局按繳納的金額返還嗎?我們單獨(dú)設(shè)立了工會(huì)賬戶,正常的工會(huì)經(jīng)費(fèi)計(jì)提是在公司基本賬戶計(jì)提繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi),繳納給稅務(wù)局后,怎么在工會(huì)的賬套里體現(xiàn)出來(lái)呢? 另外我公司有勞務(wù)派遣人員,是勞務(wù)公司發(fā)放工資,但工會(huì)部分他們的工會(huì)部分該怎么做賬呢?請(qǐng)老師指點(diǎn),謝謝
老師,麻煩問(wèn)一下,之前公司沒有工會(huì)專戶,年底就正常繳納計(jì)提了,后來(lái)建立了工會(huì)專戶,每年年底是正常計(jì)提的,工會(huì)經(jīng)費(fèi)也是從基本戶繳納后按60%返回工會(huì)專戶的,結(jié)果導(dǎo)致我們現(xiàn)在返還是一個(gè)工會(huì)戶,計(jì)提又是另一個(gè),現(xiàn)在怎么處理呢,每年計(jì)提完是不是要按計(jì)提的金額把錢再轉(zhuǎn)入到工會(huì)專戶呢
老師好,我們是小微企業(yè),每季度交的工會(huì)經(jīng)費(fèi),都返還了。現(xiàn)在做所得稅匯算清繳 A105050,提示 “您單位本年度上繳工會(huì)經(jīng)費(fèi)大于0,請(qǐng)按規(guī)定填報(bào)第7行2列”。請(qǐng)問(wèn)我需要填寫第7行2列嗎?謝謝!
老師你好,小規(guī)模公司,原來(lái)會(huì)計(jì)只申報(bào)個(gè)稅500元的工資。一年也就是 6000元的工資,沒有做賬,零申報(bào)。沒有收入也沒有支出。工資沒有發(fā),請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在如何做稅務(wù)年報(bào)合理呢?麻煩老師指導(dǎo)一下謝謝
物業(yè)會(huì)計(jì),商鋪預(yù)存電費(fèi),收據(jù),和憑證如何填寫
老師,屬于產(chǎn)品成本預(yù)算編制依據(jù)和屬于產(chǎn)品成本預(yù)算編制基礎(chǔ),這兩句話怎么區(qū)分
增值稅按季度繳納的沒有超過(guò)起征點(diǎn),可以在季末一起轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入嗎
金融負(fù)債重分類為權(quán)益工具為啥沒有差額?
老師,向你請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題,有限公司股東轉(zhuǎn)讓股份,產(chǎn)生的印花稅企業(yè)有代扣代繳義務(wù)嗎?需要做什么帳務(wù)處理?
物業(yè)會(huì)計(jì),商鋪預(yù)存的電費(fèi)如何開收據(jù),財(cái)務(wù)軟件如何做賬
小規(guī)模公會(huì)經(jīng)費(fèi)每個(gè)月都要計(jì)提嗎
把待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅做成進(jìn)項(xiàng)稅額怎么調(diào)整
小規(guī)模物流公司在沒有成本票的情況下,開具40萬(wàn)發(fā)票,要交多少稅款?
老師,如果25年一季度的未開票收入沒有申報(bào),增值稅報(bào)表,只是報(bào)了電子稅務(wù)系統(tǒng)的開票,也沒有做賬,資產(chǎn)負(fù)債表按零申報(bào),企業(yè)所得稅也沒上稅。這二季度做了賬,申報(bào)的時(shí)候是否需要更改一季度的增值稅報(bào)表,和資產(chǎn)負(fù)債表等所有報(bào)表?這些企業(yè)都是小規(guī)模,藥店或者服務(wù)行業(yè),如果更改表表后的時(shí)間是現(xiàn)在的,是否會(huì)產(chǎn)生罰款
借銀行存款貸應(yīng)付職工薪酬工會(huì)經(jīng)費(fèi), 借,應(yīng)付職工薪酬工會(huì)經(jīng)費(fèi),借管理費(fèi)用工會(huì)經(jīng)費(fèi)負(fù)數(shù)。
老師,還有一個(gè)問(wèn)題能解答一下嗎?當(dāng)月發(fā)放當(dāng)月離職員工的工資是否直接計(jì)入當(dāng)期費(fèi)用還是得計(jì)提應(yīng)付職工薪酬-工資呢?不計(jì)入職工薪酬等匯算清繳填工資薪金的時(shí)候是否不正確呢?
需要的,需要通過(guò)應(yīng)付職工薪酬計(jì)提之后再支付。
好的,謝謝老師,我過(guò)一下賬。
不用客氣,工作愉快。