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老師,有這么個情況,3月份開了一張票10100,錢已到賬,記賬借:銀行存款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,增值稅??墒?月份重新評估的,又從新開了一張票6888,并且從銀行賬戶退回3212,7月份弄2季度的賬才發(fā)現(xiàn),7月份紅沖了3月份開的10100的票, 該怎么記賬呢?有些懵

2025-07-09 16:11
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-07-09 16:15

5月份借預(yù)收賬款貸銀行存款 借應(yīng)收賬款6888 貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費, 7月份借預(yù)收賬款負(fù)數(shù),貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù),應(yīng)交稅費負(fù)數(shù)。

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雖然九月份那張發(fā)票是嗯你測試開的,但是在稅務(wù)系統(tǒng)里不會這么認(rèn)定的,在稅務(wù)系統(tǒng)里應(yīng)該認(rèn)定你九月份的時候是540元的收入,而在十月份的時候是960元的收入。
2020-11-07
你好,就做你之前分錄的相反分錄的
2022-06-29
你好 6月首先 你做的是 借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 2. 紅沖你的收入 借主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸銀行存款 3 然后在按實際發(fā)生的4000做一筆收入 多的錢退回去 借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 其他應(yīng)付款 借其他應(yīng)付款貸銀行存款
2020-08-10
您好 借:主營業(yè)務(wù)成本 借方紅字 貸:其他應(yīng)收款 貸方紅字
2021-07-12
對的,是的,不管有沒有發(fā)票的,都需要做應(yīng)交稅費, 你在這個月修改就行,之前的不要調(diào)整了, 貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù) 應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅。
2023-06-28
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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