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老師,有留抵稅,結轉增值稅的時候怎么做分錄

2025-07-09 15:11
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-07-09 15:12

根據(jù)以下思路正確申報計算和申報增值稅就是 月末先計算 應交增值稅=本月銷項稅-(本月勾選認證進項-本月進項轉出) -上月留抵 如果應交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄; 如果大于0,需要交稅就是以下計提分錄 借:應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款

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快賬用戶8596 追問 2025-07-09 15:18

借:應交稅費-增值稅-銷項稅額 貸:應交稅費-增值稅-進項稅額 貸:應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅? 這比分錄月底就不做了嗎

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齊紅老師 解答 2025-07-09 15:19

不需要那么做哈,按我說的那樣簡單高效

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快賬用戶8596 追問 2025-07-09 15:20

那我的銷項稅額就一直掛在帶貸方了嗎

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齊紅老師 解答 2025-07-09 15:22

是的,不需要管他們,正確申報增值稅就行

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快賬用戶8596 追問 2025-07-09 15:27

那年底這三個科目都有余額也不用結轉了嗎

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齊紅老師 解答 2025-07-09 15:28

是的,年底這三個科目都有余額也不用結轉了

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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