你好,,你如果不補(bǔ)稅的話,稽查局就會(huì)過來。
老師,我有個(gè)親戚是個(gè)體戶的老板,現(xiàn)在她接到稅務(wù)局通知說下個(gè)星期過來查賬,她很擔(dān)心,問我需要注意什么?因?yàn)閭€(gè)體戶的我也沒搞過,不太了解,不知道個(gè)體戶的需要注意什么事項(xiàng),他們沒有財(cái)務(wù),就自己記個(gè)賬吧
老師 我們公司在注銷過程中,公司有20萬的其他應(yīng)付款(往來),公司也沒有錢還了,所以我就做成了營(yíng)業(yè)外收入,繳納了300多的企業(yè)所得稅?,F(xiàn)在稅務(wù)局就問這20萬屬于什么往來,我說是普通企業(yè)間的借款。然后稅務(wù)局說為什么不還,我說公司沒有錢還了。稅務(wù)局說他們要來查證,還要去函對(duì)方公司查證。我要是一口咬定說企業(yè)沒有能力還這樣可以嗎?稅務(wù)局的人會(huì)善罷甘休嗎?
請(qǐng)問老師:我公司20年被州稅務(wù)局叫自查并補(bǔ)繳稅款,現(xiàn)在縣稅務(wù)局又來要我們寫19年某些憑證的情況說明。這樣合理嗎?我們?cè)撛趺刺幚?,好像被查后三年?nèi)沒有大問題,是不予追查的
老師,稅務(wù)局這邊打電話來提醒說是公司企業(yè)所得稅繳納額是0元,讓我們調(diào)整一下報(bào)表交點(diǎn)稅,可能后續(xù)會(huì)有稽查的風(fēng)險(xiǎn),因?yàn)槲覀児臼杖胪Ω叩模怯幸郧澳甓葟浹a(bǔ)虧損,還沒有彌補(bǔ)完,所以一直沒有教過企業(yè)所得稅,請(qǐng)問這種情況我該怎么處理呢,
學(xué)堂老師,知道這個(gè)故事嗎,就是說加油站注銷,稅務(wù)局然后要求補(bǔ)稅,最后加油站還不用補(bǔ),想知道這個(gè)我們一般都是企業(yè)要怎么做,我們只有后面乖乖照做,既然還有這么奇葩我們企業(yè)能贏,有老師知道這個(gè)故事嗎,行政復(fù)議找誰,找地方稅務(wù)的上一級(jí),看了這個(gè)我都感覺人民當(dāng)家作主分感覺了,我很想知道這個(gè)是什么樣的企業(yè)這么牛,其實(shí)經(jīng)過,咋還復(fù)議,復(fù)議啥情況嗨應(yīng)了
工會(huì)經(jīng)費(fèi)申報(bào)是按季申報(bào),就是說四月份五月份六月份這三個(gè)月申報(bào)的自然人個(gè)稅工資數(shù)額總數(shù)加起來申報(bào)嗎?
老師,印花稅我是按季度匯總申報(bào)。然后按次申報(bào)。每個(gè)季度都按次申報(bào)。我現(xiàn)在馬上申報(bào)4-6月的印花稅。我是根據(jù)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票匯總的金額。我看了合同大部分都沒有價(jià)稅分離。所以我按含稅價(jià)申報(bào)的。例如技術(shù)合同有4個(gè)。我是一個(gè)個(gè)報(bào)還是匯總報(bào)?應(yīng)稅憑證書立日期我都寫的6.30可以嗎?
其他應(yīng)收款借方余額,貸方余額表示什么
老師,您好,小規(guī)模納稅人,當(dāng)月開出的銷項(xiàng)發(fā)票,需要計(jì)提增值稅嗎
支付一樓辦公室租借打印機(jī)租金及打印黑色彩色超出的金額(24年11月12日到25年4月12日5個(gè)月的):4621.65元,這個(gè)怎么做分錄呢?
老師,你好,請(qǐng)問一下,開具專票,沒有在商品上開折扣,開具發(fā)票直接添加了折扣而不是在商品上添加了折扣,這樣開具的發(fā)票有什么風(fēng)險(xiǎn)
老師您好!我們的服務(wù)銷售額要繳納印花稅嗎?
老師,小規(guī)模增值稅報(bào)表,免稅銷售額填在哪一行 稅額調(diào)哪一行
老師,這兩張發(fā)票是不是得下載pdf版本才能打印出來
老師,收到一張電子銀行承兌匯票,該怎么做賬