對的是的,那你得看一下你處置的時候需要繳納的稅款是多少。因為他不一定是按照原值繳納的,他是按照處置價格。但是這個處置價格不能太低了,得符合你當時處置出去的公允價值才行。
老師,我們公司員工的車,但是戶主不是他,過戶到我們公司名下了,也開了二手車發(fā)票,4.27開的,那我想問下,這個車開的電子通行費發(fā)票是4月27之后就可以抵扣進項稅了嗎
老師還有個問題想問您,就是我進了10臺車,但我只賣了2臺,我的進項是不是只能勾選兩臺車的進項抵扣增值稅可以一次性全部抵扣,我還以為是一個銷項對應(yīng)一個進項呢?如果型號等不一樣,也可以一次性全部抵扣嗎?這樣抵扣完后,后期的銷售就沒有可以抵扣的,全額繳稅了是嗎?
老師,請問下我公司是一般納稅人,購進一臺車抵扣了13%的進項,然后現(xiàn)在想賣給個人,這種要怎么處理啊
老師,我們公司是一般納稅人公司,處置二手車,當時買的時候是新車,進項稅已經(jīng)使用,現(xiàn)在要賣這輛車給個人,開13%的普通發(fā)票對吧?,這個銷項稅可以用進項稅抵扣嗎?
老師,我想問一下,我們公司之前搖到一個車牌買了個公司車,進項已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在要賣掉換車。賣掉的車娟,那么車款可以打個人嗎 應(yīng)該不行吧?如果打到公司,那要不要開票要交稅嗎?
老師,個人的傭金要去稅務(wù)局開發(fā)票,是幾個點,繳納個稅什么呢,合同金額4萬。
1.出口退稅:公司目前全部外銷。需要勾選16萬的進項稅額,才能全部退完稅,現(xiàn)在只有14萬進項稅。所以這個月安排退還是下個月退劃算?如果現(xiàn)在提交了退稅,只用交這20000*0.05=1000的附加稅嗎,還用交什么稅呢? 2.攜程上面買的國外機票,在哪里開發(fā)票,能抵扣稅額,應(yīng)該怎么操作
老師這種情況咋辦?強制提交還得寫說明
涉外收入申報單在哪里打???
老師 一直開的都是技術(shù)服務(wù)費的票 要什么進項票
房屋維修可以加上勞務(wù)分包資質(zhì)嗎?
老師,我們單位有人受傷,然后住院期間有護工照顧,護工費需要我們單位出,這位護工去稅務(wù)局開的勞務(wù)費發(fā)票,請問老師這個勞務(wù)費需要報個稅嗎
老師,我們是長期股權(quán)投資的投資方,占比30%,今年4.30號被投資方?jīng)Q定分配24年的利潤445萬,我們公司怎么做會計分錄呢,445萬*30%=133.5萬,而且這133.5萬已經(jīng)打入公賬
老師,請問有公司給客戶出的銷售折讓的協(xié)議版本嗎?可否發(fā)一份給我,謝謝
老師,請問有公司給客戶出的銷售折讓的協(xié)議版本嗎?可否發(fā)一份給我,謝謝
太低的話有風險,稅務(wù)局那邊會找你們的,會要求補稅。
就是也是按照處置當時的公允價值的13%納稅吧
那我們還要付7個點的費用呢,不劃算吧
那你得看一下你們抵扣的稅額是多少抵扣的稅額-支付的7%-需要繳納的 大于0劃算
抵扣的稅額就是車輛金額不含稅的13%;需要繳納的話不也是按13%算的嗎,只是公允價值不同
對的,是的。對的,是的。
畢竟是3-4年后才處理,現(xiàn)在看下要繳納的稅額,不就是按13%的稅率算了
你好,因為現(xiàn)在的你購入的時候是100萬,按照100*13%你三四年之后他就不值100萬了。你處置的時候,他的處置價格就不是100萬,有可能是70萬,那就按照70萬*13% 有差額
一般這種車的損耗1年是多少的,3年后處理,一般是多少合適,這個我怎么去查呢
那你需要去問一下評估機構(gòu)那邊是專業(yè)的
那比如說不含稅100萬回來,可抵扣進項算13萬吧,7個點稅費7萬塊;那處理出去的時候至少是按不含稅45萬處理才能持平這個,那這個業(yè)務(wù)是不是不劃算了
對的是的是的對的。