季度300,000以內(nèi)的十欄里面填寫(xiě) 超過(guò)的話在第7欄。

老師問(wèn)一下,這個(gè)月賣了汽車,累計(jì)折舊5752.50元,汽車原值24271.84元,這個(gè)月現(xiàn)金賣了17000元。這個(gè)分錄怎么寫(xiě)?我們是服務(wù)業(yè)一般納稅人,收入的增值稅發(fā)票稅率是6%,汽車原來(lái)買進(jìn)也是二手車開(kāi)的發(fā)票是3%稅率,已經(jīng)抵扣了,這次賣出開(kāi)了一張6%的增值稅發(fā)票
老師,我單位6月賣了一輛二手車給個(gè)人5萬(wàn)元,開(kāi)具普通發(fā)票5萬(wàn),但是辦理過(guò)戶的時(shí)候,二手車交易市場(chǎng)也開(kāi)了一張5萬(wàn)元發(fā)票給這個(gè)人,這張發(fā)票用于辦理過(guò)戶?,F(xiàn)在這兩張5萬(wàn)發(fā)票金額都顯示在我單位申報(bào)系統(tǒng)里,顯示6月收入有10萬(wàn),但是我單位實(shí)際收入只有5萬(wàn),下個(gè)月申報(bào)的時(shí)候如何處理?
老師,我單位6月賣了一輛二手車給個(gè)人5萬(wàn)元,開(kāi)具普通發(fā)票5萬(wàn),但是辦理過(guò)戶的時(shí)候,二手車交易市場(chǎng)也開(kāi)了一張5萬(wàn)元發(fā)票給這個(gè)人,這張發(fā)票用于辦理過(guò)戶?,F(xiàn)在這兩張5萬(wàn)發(fā)票金額都顯示在我單位申報(bào)系統(tǒng)里,顯示6月收入有10萬(wàn),但是我單位實(shí)際收入只有5萬(wàn),下個(gè)月申報(bào)的時(shí)候如何處理?
您好,我想請(qǐng)教一下,我公司是一般納稅人。 我公司去年花兩萬(wàn)購(gòu)進(jìn)一輛二手車,發(fā)票是在二手車交易市場(chǎng)開(kāi)具的發(fā)票。是二手車票,沒(méi)有抵扣過(guò)。當(dāng)時(shí)只申報(bào)了賣買合同的印花稅。 車輛折舊半年,今年又以一萬(wàn)的價(jià)格賣出,也是二手車交易市場(chǎng)開(kāi)具的發(fā)票。這種怎么做賬,申報(bào)納稅呢? 我看增值稅欄直接蹦出簡(jiǎn)易計(jì)稅3%內(nèi)欄,但是銷項(xiàng)稅是1萬(wàn)的0.4975%
老師,請(qǐng)問(wèn)一下我們是打印店的。之前購(gòu)入一兩二手小汽車,10月份賣出去了給二手車市場(chǎng)了,二手車市場(chǎng)開(kāi)發(fā)票,然后我們公司有顯示出來(lái)這個(gè)機(jī)動(dòng)車發(fā)票你。但是金額是5000,需要價(jià)稅分離出來(lái)申報(bào)的嘛?現(xiàn)在季度報(bào)增值稅。
老師,以工代賑的項(xiàng)目不需要開(kāi)勞務(wù)發(fā)票吧,可以直接申報(bào)個(gè)稅,是吧
老師好,我公司是一般納稅人,主要是做廢紙回收,反向開(kāi)票是怎么抵扣
老師好!凈利潤(rùn)調(diào)節(jié)現(xiàn)金流量附表項(xiàng)目不會(huì)選,不理解。能推薦一下線上課程嗎?學(xué)一下。這是哪個(gè)模塊的專業(yè)課內(nèi)容???
老師您好,業(yè)務(wù)費(fèi)用應(yīng)該入哪個(gè)科目
老師 剛?cè)肼氁患移髽I(yè)做餐飲的需要核算成本 之前沒(méi)有成本核算 主要是菜品 從哪些方面入手
請(qǐng)教一下同學(xué)們,我們公司在裝修辦公樓,之前跟A公司簽了合同,A公司不是施工方,是施工方掛靠的,A公司收管理費(fèi)太高,不劃算,施工方想要換個(gè)公司B,讓A公司委托B公司收取剩余款項(xiàng),這種操作是可以的吧
財(cái)務(wù)部領(lǐng)辦公用品,這個(gè)動(dòng)作需要做賬么…
老師,個(gè)人股權(quán)平價(jià)轉(zhuǎn)讓給認(rèn)繳公司(公司處于虧損狀態(tài)),需要交個(gè)人所得稅嗎?如果交按什么依據(jù)交
請(qǐng)問(wèn)我們營(yíng)業(yè)執(zhí)照上面沒(méi)有這個(gè)經(jīng)營(yíng)范圍,寵物藥品公司,沒(méi)有這些有些許可證,這個(gè)可以開(kāi)發(fā)票不
老師,請(qǐng)問(wèn)設(shè)計(jì)費(fèi)交哪種印花稅,謝謝


那稅額是按30000*0.01=300繳納嗎
你價(jià)稅合計(jì)是3萬(wàn)吧,是的話,3萬(wàn)/1.01
上面是不含稅的金額,然后再*1%。是稅額
老師,我在國(guó)稅網(wǎng)發(fā)票查詢頁(yè)面,顯示金額是30000元,稅額是0元,價(jià)稅合計(jì)是30000元。那這3萬(wàn)元是理解成不含稅收入吧
是的對(duì)的是的對(duì)的。
老師,增值稅減免稅這個(gè)表,減稅性質(zhì)代碼及名稱,您幫我看一下選擇的對(duì)嗎?減稅金額是30000*0.02=600元,交稅金額是30000*0.01=300元,是這樣的吧
你好,他需要交稅的嗎?
賣車的這個(gè)是開(kāi)了3萬(wàn),加上我們正常業(yè)務(wù)的開(kāi)票,合計(jì)不含稅金額超過(guò)了30萬(wàn)
你好,本期發(fā)生額和實(shí)際抵扣金額都是不含稅金額× 2%
我們這個(gè)是個(gè)小規(guī)模納稅人,不涉及抵扣
你好,需要填寫(xiě)抵扣的減免的不是嗎?減免明細(xì)表。減免明細(xì)表里面有一個(gè)本期發(fā)生額和實(shí)際抵扣金額,你再去看一下可以嗎?
減稅性質(zhì)代碼及名稱,我選擇的對(duì)嗎。車的買價(jià)10萬(wàn),折舊1萬(wàn),賣價(jià)3萬(wàn),可以給我寫(xiě)一下分錄嗎
你好,你選擇小規(guī)模1%的那個(gè)減免
借固定資產(chǎn)清理9萬(wàn),累計(jì)折舊1萬(wàn),貸固定資產(chǎn)10萬(wàn), 借銀行存款3萬(wàn),貸固定資產(chǎn)清理3萬(wàn)除以1.01,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅3萬(wàn)除以1.01×1%, 借營(yíng)業(yè)外支出,貸,固定資產(chǎn)清理9萬(wàn)減3萬(wàn)除以1.01。
老師,車行開(kāi)具的免稅票,是開(kāi)錯(cuò)了嗎?他是應(yīng)該開(kāi)具1%的發(fā)票的吧
人家沒(méi)有開(kāi)免稅的呀,他是代理呀,他又不是銷售
就是理解為人家的發(fā)票,只開(kāi)銷售金額,具體的稅額,就是賣方報(bào)稅時(shí),自己計(jì)算了吧。那應(yīng)交的稅費(fèi)是不應(yīng)該3萬(wàn)*0.01=300,不用3萬(wàn)除以1.01×1%了 二手車行開(kāi)了車的銷售發(fā)票以后,我們賣方就不用再開(kāi)具了吧
交易市場(chǎng)他辦理過(guò)戶,這個(gè)是發(fā)票辦理過(guò)戶的,它不是交稅用的。
我不太懂這個(gè)。那我們還需要按照3萬(wàn)元的不含稅金額,重新開(kāi)具發(fā)票嗎
購(gòu)買方需要發(fā)票你就要開(kāi),如果不要發(fā)票就不用開(kāi)