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如何把已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)損益了的本年利潤,填寫到科目余額表的期初里面

2025-07-08 18:33
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-07-08 18:34

你好,這個正常是填入利潤分配-未分配利潤的。不是本年利潤。

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快賬用戶9621 追問 2025-07-08 18:38

我在錄入科目余額表,他的本年利潤和未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)了在借方,我現(xiàn)在錄入要怎么錄入呢?

我在錄入科目余額表,他的本年利潤和未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)了在借方,我現(xiàn)在錄入要怎么錄入呢?
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齊紅老師 解答 2025-07-08 18:39

你好,本年利潤還有借方,你將他計入到未分配利潤的借方。也就是未分配利潤加上本年利潤的金額 作為期初數(shù)

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快賬用戶9621 追問 2025-07-08 18:46

等于說把17430.37填寫到未分配利潤的借方,對嗎?但是我弄出來的合理和之前那個會計的合計不一致,是為什么,正好差了這17430.37

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快賬用戶9621 追問 2025-07-08 18:48

不對,是差了17503.52

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快賬用戶9621 追問 2025-07-08 18:59

老師,你可以回復(fù)我嗎

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快賬用戶9621 追問 2025-07-08 19:00

他結(jié)轉(zhuǎn)了17503.52

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齊紅老師 解答 2025-07-08 22:01

你好,你這個本年利潤轉(zhuǎn)為未分配利潤,是不是平的? 他的合計,資產(chǎn)負債表的左右是不是平的。

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快賬用戶9621 追問 2025-07-09 00:54

我把本年利潤轉(zhuǎn)到未分配利潤的借方里面去了,是平的,但是我的金額和之前會計的今天對不上,相差了本年利潤這個數(shù),他的也是平的。是為什么

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齊紅老師 解答 2025-07-09 07:59

你好,他是不是記在本年利潤里面的?你是記在未分配利潤里面的?

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快賬用戶9621 追問 2025-07-09 18:14

是的,我記在未分配利潤里面的,他記在本年利潤里面的

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齊紅老師 解答 2025-07-09 18:15

你好,這個沒關(guān)系的,本年利潤也是要轉(zhuǎn)入利潤分配未分配利潤的。

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