您好,這個的話,其他應(yīng)付款,借 其他應(yīng)付款? 貸 以前年度損益調(diào)整
老師,18年12月份另外一個會計(jì)為了不交企業(yè)所得稅,暫估了一筆費(fèi)用,借:管理費(fèi)用,貸:其他應(yīng)付款-暫估,金額是25萬,錢也是沒有付的,我問她了她說25萬已經(jīng)在今年5月份的時候匯算清繳的時候調(diào)整了,我現(xiàn)在賬務(wù)怎么處理,貸方還是有其他應(yīng)付款25萬。
我公司是小規(guī)模納稅人,2021年的時候暫估了一筆管理費(fèi)用,其中有一筆20萬的款項(xiàng)一直沒收到發(fā)票,所以匯算清繳的時候進(jìn)行了費(fèi)用調(diào)增,補(bǔ)交了稅。今天對方把票開給了我們,這筆費(fèi)用做賬要怎么處理?(暫估時:借管理費(fèi)用-暫估,貸應(yīng)付賬款-暫估;)
請教老師,去年暫估的費(fèi)用 分錄如下: 借:勞務(wù)費(fèi) 貸:應(yīng)付賬款-暫估勞務(wù)費(fèi) 發(fā)票在匯算清繳前未收到的話,怎么賬務(wù)處理,匯算已經(jīng)把這筆錢調(diào)增了,交了企業(yè)所得稅。
老師,我們有個個人的借款利息,當(dāng)時這樣賬務(wù)處理,借:財(cái)務(wù)費(fèi)用,貸:其他應(yīng)付款,匯算清繳時做了調(diào)增,我賬務(wù)處理:借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅,那這個其他應(yīng)付款我該怎么處理,老師!請老師指點(diǎn)!
2022年,我做了一筆暫估分錄,金額100 借:主營業(yè)務(wù)成本100,貸:其他應(yīng)付款100,這100的成本沒有發(fā)生,則在2022年匯算清繳時把100調(diào)增,調(diào)出交所得稅。 請問老師,2023年我怎么做賬務(wù)處理,把其他銀行付款100沖掉,不然總是掛著
老師,我剛才表達(dá)的不太清楚,我想再把問題講清楚一點(diǎn),A公司2020年從C公司采購一輛汽車為二手車用于生產(chǎn)經(jīng)營,因?yàn)橹蝗〉枚周嚱灰装l(fā)票所以未進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)抵扣。2025年將車輛銷售給我公司,已在二手車交易市場開具二手車交易發(fā)票,現(xiàn)在A公司可以在電子稅務(wù)局開出13%增值稅進(jìn)項(xiàng)專票給我公司用于抵扣么
老師您好,小規(guī)模繳納增值稅時分錄借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,貸,應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅對嗎?
開票時納稅額度是怎么算的
老師,別人給我們廠區(qū)倒的建筑垃圾,我們一方收處理費(fèi)15元,開銷項(xiàng)13%專票。委托第三方加工成建筑混合料,第三方給我們開加工勞務(wù)13%的進(jìn)項(xiàng)專票。加工好的混合料我們7元一方賣給高速路公司,這個賬要咋做?
老師,現(xiàn)在賬上有這么一個情況,就是進(jìn)項(xiàng)當(dāng)月未抵扣的放在了待抵扣進(jìn)項(xiàng)里面了,然后到下個月抵扣進(jìn)項(xiàng)時候結(jié)轉(zhuǎn)上個月待抵扣的進(jìn)項(xiàng),今年查賬時候發(fā)現(xiàn)結(jié)轉(zhuǎn)待抵扣進(jìn)項(xiàng)在抵扣時候結(jié)轉(zhuǎn)少了,那這個賬怎么去調(diào)整呢?
請問電商怎樣才可以做到財(cái)稅合規(guī)?
請問老師印花稅已申報(bào)并繳款,發(fā)現(xiàn)申報(bào)數(shù)據(jù)增加了,應(yīng)如何操作?更正/作廢?
出口印尼的貨物,客戶收到貨發(fā)現(xiàn)數(shù)量少了,少的數(shù)量不同意付款,導(dǎo)致我們收匯金額比報(bào)關(guān)金額少,這種要怎么處理?出口退稅怎么處理?進(jìn)項(xiàng)需要讓供應(yīng)商按實(shí)際出口數(shù)量重開嗎?然后按實(shí)際數(shù)量申報(bào)退稅?
老師進(jìn)項(xiàng)留抵,負(fù)著計(jì)提附加稅金對嗎
取得普通發(fā)票應(yīng)該怎么做憑證,分錄應(yīng)該怎么做
是不是也可以借:其他應(yīng)付款,貸:利潤分配-未分配利潤?
是的,這個也是可以的
那可不可以借:其他應(yīng)付款,貸:以前年度損益調(diào)整,借:以前年度損益調(diào)整,貸:利潤分配-未分配利潤,這樣可以嗎?
可以,本身正常就是這個流程,倆分錄