您好,這個(gè)的話,是需要減去的
請問老師我們跟銀行做了一筆貸款。半年歸還。分錄是不是:借:銀行存款,貸方:短期借款 財(cái)務(wù)費(fèi)用-應(yīng)付利息,這樣做對嗎?然后什么每個(gè)月支付利息的時(shí)候,再借:財(cái)務(wù)費(fèi)用-應(yīng)付利息 貸:銀行存款。
我想問下我們每個(gè)月支付的貸款利息 當(dāng)時(shí)做賬的時(shí)候是借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸:銀行存款 現(xiàn)在利息發(fā)票回來了 這個(gè)利息發(fā)票怎么做賬
收到稅務(wù)局退回企業(yè)所得稅1000元。之前會(huì)計(jì)做的分錄是:借銀行存款1000 貸所得稅費(fèi)用-1000。但是我覺得好像不對了,是不是應(yīng)該是:借銀行存款1000 貸利潤分配未分配1000???
公司貸款買了機(jī)器,機(jī)器發(fā)票已于付款時(shí)一次開過來,每月從賬戶上轉(zhuǎn)還款,轉(zhuǎn)款時(shí)包含了利息費(fèi)用。分錄我記: 借:長期借款 -**銀行貸款 財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息 貸:銀行存款 等到三個(gè)月時(shí)會(huì)來一份發(fā)票利息的發(fā)票,再做回 分錄 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息 應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用 -利息 (負(fù)數(shù)) 請問這樣的分錄對嗎?
公司是培訓(xùn)企業(yè)。收到員工的培訓(xùn)款 借:銀行存款800 貸:預(yù)收賬款800 因?yàn)閱T工不參加培訓(xùn)了,現(xiàn)在退款,退款產(chǎn)生的手續(xù)費(fèi)學(xué)員用現(xiàn)金支付,退款的分錄: 借:預(yù)收賬款800 貸:銀行存款795.5 財(cái)務(wù)費(fèi)用~手續(xù)費(fèi)-4.5 因?yàn)殚_戶行輸入錯(cuò)誤導(dǎo)致這筆銀行退款沒有退成功,重新退回培訓(xùn)企業(yè)的銀行賬戶上,退了795.5,請問這樣怎么做分錄
公司員工墊付工程款報(bào)銷需要合同嗎?這樣報(bào)銷有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
我公司有個(gè)產(chǎn)品,進(jìn)貨沒要票,現(xiàn)在可以賣出去嗎
訴訟代理費(fèi)專票可以抵扣嗎
老師,股權(quán)變更是什么意思?
公司公賬收到銀行存款利息怎么做賬呢
財(cái)務(wù)報(bào)表能更正多少次
您好,老師,我公司購買咖啡兌換券,對方給我們開服務(wù)費(fèi)發(fā)票,付款時(shí)請問備注寫服務(wù)費(fèi)還是貨款呢
你好老師,請問新收了個(gè)公司,資產(chǎn)負(fù)債表按照收購時(shí)點(diǎn)的接著做賬嗎
老師,我司發(fā)票額度500萬,我開482萬算不算頂格開,有沒有危險(xiǎn)
老師好,開碎石發(fā)票稅目怎么開
不減去,而是在收到其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金里加上可以嗎
別了,最好還是減去的
如果沒減去,這個(gè)會(huì)很嚴(yán)重嗎,要更正現(xiàn)金流量表嗎
這個(gè)不嚴(yán)重,只是規(guī)范的
如果現(xiàn)金流量表數(shù)據(jù)都很混亂,只有期末現(xiàn)金余額跟貨幣資金數(shù)一致,本期期初余額不等于上月期末余額,這樣不更正行嗎
這樣的話是不可以的,需要更正
老師,那如果是付錯(cuò)的這一筆和退回的這一筆都不記賬,是不是不用在現(xiàn)金流量表里填這1000了
是的,那樣的話不需要
不記1000可以嗎老師
對,這個(gè)是可以不計(jì)的