你好,福利費不需要交。
老師,我根據(jù)科目余額表出報表,資產(chǎn)負債表的期末數(shù)咋不平呢
為什么電子稅務局在線填寫的財務報表(資產(chǎn)負債表、利潤表)后,現(xiàn)金流量表卻為“0”?
公司處置固定資產(chǎn)并且開具了發(fā)票怎么填寫申報表?
就是這個界面,本期金額其實是累計數(shù)
申報個稅時,養(yǎng)老保險金個人繳費的數(shù)字填錯了,要更正嗎
老師利潤表的第二季度期末資產(chǎn)負債表的金額,就是6月資產(chǎn)負債表的期末資產(chǎn)負債的金額
3月開進來的進項票,一直沒有銷項,6月份季報不抵扣,應該沒事的吧?
老師,1圖和2圖我想問這個算增加的息稅前利潤時,為什么減掉的不是購買設備后的年金成本而是付現(xiàn)成本呢 3圖是想問為什么算平均資本成本時不考慮所得稅的影響呢 長期借款的
老師,外賬上采購員的備用金沖超3萬多,內賬上實際他的備用金余額還掛著1萬多沒沖完。我們領導讓把內賬和外賬的備用金都清零。那我可以這么做嗎?就是外賬上把沖超的3萬多備用金對公賬戶轉給采購員,采購員收到后再轉到公司的私卡里面。這個圖片上的賬務處理是我內賬上做的一筆憑證。您看一下,我這樣做對嗎?對公賬戶銀行存款減少,私卡的銀行存款增加。
老師好,計提營業(yè)稅金及附加的會計分錄該怎么做呢
就比如端午節(jié)發(fā)的粽子一人200元標準這個是不得計入工資申報個稅,
你好,是的,這種是需要的。
但是申報個稅后工會經(jīng)費就會帶出來
你好,你申報工資的是按照工資來。 福利費的話集體福利不用 個人福利是按工資申報的,這種是需要的。
那就是個人福利也要交工會經(jīng)費嗎
你好,是的,個人福利是需要
進入工資的這種是需要的。
哦,好的,謝謝
你好,不用客氣的了。
那這個計提,發(fā)放并且付供應商款項的分錄怎么做
這個借,管理費用,福利費貸,應付職工薪酬,非貨幣性福利。 然后支付的時候,借應付職工薪酬-非貨幣性福利,貸銀行存款