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老師你好,我是銷售方,2月收到專票進(jìn)行抵扣做賬了,6月對方紅沖了一部分金額,這個(gè)應(yīng)該怎么做賬

2025-07-08 10:58
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齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-07-08 10:59

借:庫存商品等 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 正數(shù)

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2025-07-08
已經(jīng)認(rèn)證的是:進(jìn)項(xiàng)做到進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出科目
2024-04-29
同學(xué)你好,為什么要紅沖呢,是發(fā)票金額開錯了么?
2022-07-08
原分錄紅沖就行了哈
2024-12-27
進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 然后重新認(rèn)證勾選抵扣
2020-08-18
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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