你好,折舊年限可按20年
單位自有辦公樓,現(xiàn)在其中一層要裝修,應(yīng)該資本化做到固定資產(chǎn)里呢 。還是費(fèi)用化?如果資本化,折舊年限是多少
事務(wù)所于2019 年1月接受某公司委托對(duì)該該公司 2018 年度財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行審計(jì)。審查固定資產(chǎn)折舊時(shí),注冊(cè)會(huì)計(jì)師發(fā)現(xiàn)公司有一幢辦公樓于2016年1月開(kāi)始計(jì)提折舊,原值2000萬(wàn)元,預(yù)計(jì)使用年限為10年,預(yù)計(jì)凈殘值為200萬(wàn)元,采用平均年限法提折舊。由于自2018年1月起該固定資產(chǎn)裝修質(zhì)量問(wèn)題暫停使用,公司因此未計(jì)提2018年該固定資產(chǎn)的折舊。(所得稅稅率為25%,法定盈公積按10%計(jì)提)。 要求;請(qǐng)根據(jù)上述資料,指出被審計(jì)單位存在問(wèn)題,提出賬務(wù)調(diào)整意見(jiàn)。。
請(qǐng)教老師,公司購(gòu)買(mǎi)辦公電腦,必須要入固定資產(chǎn)按照至少3年計(jì)提折舊對(duì)嗎?稅法規(guī)定購(gòu)買(mǎi)500萬(wàn)以?xún)?nèi)的固定資產(chǎn)可以在當(dāng)年一次性在所得稅前扣除,說(shuō)的是報(bào)稅的時(shí)候可以一次性扣除,但會(huì)計(jì)處理上還是要正常入固定資產(chǎn)按規(guī)定年限提折舊對(duì)吧?
老師,你好!請(qǐng)問(wèn)生產(chǎn)企業(yè)購(gòu)買(mǎi)的辦公樓180萬(wàn)和門(mén)衛(wèi)室15萬(wàn),規(guī)定是什么時(shí)候開(kāi)始計(jì)提折舊呢,計(jì)提折舊按多少年折舊,殘值留多少,記入哪個(gè)科目呢。謝謝
2、2020年1月1日年華商股份有限公司從市場(chǎng)上購(gòu)入5000萬(wàn)元的一塊1土地使用權(quán),以銀行存款支付,使用期限為50年。并用于自行建造辦公樓。辦公樓建造過(guò)程中耗費(fèi)2500萬(wàn)元的工程物資,支付員工薪酬500萬(wàn)元,其他花費(fèi)500萬(wàn)元。2020年12月31日,該廠(chǎng)房建造完成達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài),預(yù)計(jì)使用年限為50年。該辦公樓在2021年一直作為企業(yè)自用辦公樓,但是在2021年12月31日,經(jīng)過(guò)公司股東商議決定將該辦公樓-整體出租給乙公司使用,為期五年。1.寫(xiě)出下列分錄(答題時(shí)統(tǒng)一以萬(wàn)元為單位)(以年限平均法進(jìn)行折舊和攤銷(xiāo))(1)2020年1月1日購(gòu)入無(wú)形資產(chǎn)使用權(quán),以及辦公樓建造過(guò)程的分錄(2)2020年12月31日辦公樓達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)、以及土地使用權(quán)攤銷(xiāo)的分錄(3)2021年12月31日將自用房地產(chǎn)的折舊、土地使用權(quán)攤銷(xiāo)以及將自用房地產(chǎn)轉(zhuǎn)為投資性房地產(chǎn)的分錄
我們租賃公司給地質(zhì)局租車(chē)出野外,還提供駕駛員。駕駛員保險(xiǎn)我公司出錢(qián)發(fā)票卻要寫(xiě)地質(zhì)局,這部分支出該怎么處理。
老板微信把要發(fā)的工資轉(zhuǎn)給院長(zhǎng),讓院長(zhǎng)一個(gè)一個(gè)微信發(fā)給員工,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)憑證要怎么做。票據(jù)要哪些
老師好,建筑公司收到自己項(xiàng)目的成本票借:工程施工-合同成本-xx項(xiàng)目應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額貸:應(yīng)付賬款 同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-工程施工成本-xx項(xiàng)目貸:工程施工-合同成本-xx項(xiàng)目 可以,這么處理嗎?
想問(wèn)下就是我租了一個(gè)辦公樓,然后有兩間租給別人,我公司可以開(kāi)房租發(fā)票嗎?還是直接房東開(kāi)
老師,我們老板是買(mǎi)了一塊地,在A(yíng)公司名下,然后又注冊(cè)了一個(gè)公司,又劃了一部分地方給了新注冊(cè)的B公司,一個(gè)月租賃3萬(wàn),那我們作為B公司也就是租賃方,需要繳納哪些稅,怎么做分錄?
股東退休了,他的工資可以稅前扣除么?
請(qǐng)問(wèn)收到個(gè)人所得稅代扣代繳手續(xù)費(fèi),怎么申報(bào)增值稅?
現(xiàn)代服務(wù)類(lèi)目,6%的收入填增值稅申報(bào)表里應(yīng)稅勞務(wù)銷(xiāo)售額對(duì)嗎?
想問(wèn)下就是我是外貿(mào)公司,注冊(cè)地址一個(gè),經(jīng)營(yíng)地址一個(gè),然后開(kāi)票只開(kāi)注冊(cè)地址,現(xiàn)在稅務(wù)叫我補(bǔ)經(jīng)營(yíng)地址發(fā)票,退稅局這種情況怎么處理
跟合作商對(duì)賬,需要讓對(duì)方提供什么數(shù)據(jù)資料?