可指定為支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
老師你好: 我想問(wèn)一下你,我們公司是自然人獨(dú)資的公司,以前是我們老板她愛(ài)人占100%的股權(quán),現(xiàn)在要轉(zhuǎn)讓股權(quán)70%的股權(quán)給她老公,這種情況下,印花稅和個(gè)人所得稅怎么交?最近一期的未分配利潤(rùn)為正, 因?yàn)槭欠蚱?,所以我在股?quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議上寫(xiě)的70%的股份0元價(jià)格轉(zhuǎn)讓給對(duì)方,那印花稅是不是就是0 繳納的個(gè)人所得稅,稅務(wù)局咨詢臺(tái)說(shuō)是受讓方按未分配利潤(rùn)*轉(zhuǎn)讓比例*20%交稅,我不知道我有沒(méi)有表達(dá)清楚,如果虧損是不是就不用繳個(gè)稅,但是還的教印花稅,零元轉(zhuǎn)讓可不可以,因?yàn)槭欠蚱薮_實(shí)是沒(méi)掏錢(qián)
老師好,想咨詢個(gè)問(wèn)題,公司去年7月中旬進(jìn)行股權(quán)轉(zhuǎn)讓,大股東(占股80%)轉(zhuǎn)讓20%股權(quán)給一個(gè)新股東,但是股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議未約定轉(zhuǎn)讓價(jià)格,當(dāng)時(shí)交了印花稅,現(xiàn)在專管員讓轉(zhuǎn)讓方按照去年7月31日所有者權(quán)益20%的金額按照20%的稅率繳納個(gè)人所得稅,有什么依據(jù)嗎?公司認(rèn)繳制,未實(shí)際出資,也未分紅
股權(quán)轉(zhuǎn)讓個(gè)人所得稅指的是個(gè)人轉(zhuǎn)讓股權(quán)的時(shí)候,需要按“財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得”繳納的個(gè)人所得稅。稅率20%股權(quán)轉(zhuǎn)讓個(gè)人所得稅計(jì)稅公式:應(yīng)納稅所得額=財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓收入-財(cái)產(chǎn)原值-轉(zhuǎn)讓中發(fā)生的合理費(fèi)用。 其中,合理費(fèi)用是指股權(quán)轉(zhuǎn)讓過(guò)程中按規(guī)定支付的稅金、資產(chǎn)評(píng)估費(fèi)、中介服務(wù)費(fèi)等。請(qǐng)問(wèn)老師這個(gè)個(gè)稅需要個(gè)人承擔(dān)吧?但是我發(fā)現(xiàn)賬面是企業(yè)承擔(dān),放在營(yíng)業(yè)外支出核算
老師好,我遇到這樣一個(gè)問(wèn)題 企業(yè)2023年5月份做了一次股權(quán)轉(zhuǎn)讓,具體是:老股東(轉(zhuǎn)讓方)無(wú)力償還借款(借款100萬(wàn),不是一次性到位的,是分多次累計(jì)的100萬(wàn)),把這部份借款由債權(quán)轉(zhuǎn)成了股權(quán),老股東未實(shí)繳到位, 我現(xiàn)在要填寫(xiě)的個(gè)人股東股權(quán)轉(zhuǎn)讓信息表里面信息如下:您幫我看一下對(duì)嗎? 股權(quán)轉(zhuǎn)讓份額:100萬(wàn) 轉(zhuǎn)讓股權(quán)占企業(yè)總股份比例:100 股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同價(jià)格:100萬(wàn) 股權(quán)原值:100萬(wàn) 相關(guān)合理稅費(fèi):應(yīng)該是印花稅吧
老師,想問(wèn)一下,企業(yè)之前股權(quán)轉(zhuǎn)讓,有沒(méi)有稅項(xiàng)通知書(shū)?股權(quán)轉(zhuǎn)讓,約定是受讓方承擔(dān)轉(zhuǎn)讓方的轉(zhuǎn)讓期間涉及的稅費(fèi)等費(fèi)用,但是沒(méi)有稅項(xiàng)通知書(shū),也無(wú)法確定這個(gè)稅費(fèi)到底是多少?對(duì)方有沒(méi)有漏交或少交也不清楚,萬(wàn)一時(shí)間久了因?yàn)槁?交或少交的情況產(chǎn)生滯納金。這樣不太好。作為受讓方,應(yīng)該以什么作為依據(jù),來(lái)確保稅費(fèi)對(duì)方是交齊了?
老師,發(fā)票10個(gè)點(diǎn),原來(lái)是100塊錢(qián),我們要多收幾個(gè)點(diǎn)不虧
老師,自己種的草皮,賣(mài)出去,開(kāi)自產(chǎn)自銷(xiāo)的發(fā)票,要交企業(yè)所得稅嗎?
老師,就是房租租金沒(méi)有發(fā)票,我是調(diào)增,還是等查了再補(bǔ)交房產(chǎn)稅呢,我去年是調(diào)增了的,我這是個(gè)體戶改查賬征收了
老師 我想問(wèn)下這個(gè)母公司預(yù)付到子公司結(jié)算款 我們還沒(méi)有開(kāi)票 晚幾個(gè)月開(kāi)票有沒(méi)有影響
您好,收到稅務(wù)稽查局協(xié)查檢查通知書(shū)。要提供我們和我們甲方公司的購(gòu)進(jìn)資料,這個(gè)情況是我們公司的問(wèn)題?還是甲方公司的問(wèn)題
老師,發(fā)票10個(gè)點(diǎn),原來(lái)是100塊錢(qián),我們要多收幾個(gè)點(diǎn)不虧
第二問(wèn),乙公司這個(gè)凈利潤(rùn)為什么要減150?而不是加150。
來(lái)事,出口退稅后,貨物又退回來(lái)了。我們給稅務(wù)局補(bǔ)交稅控了。補(bǔ)交的這個(gè)稅款怎么填寫(xiě)申報(bào)表
老師您好,制造業(yè),接受客戶訂單,客戶提供主材 公司提供輔材,在計(jì)算單位成本時(shí),這部分生產(chǎn)出來(lái)的產(chǎn)品會(huì)分?jǐn)倖挝怀杀久矗?/p>
老師好,我公司是人力資源公司,主做勞務(wù)派遣業(yè)務(wù),我們給用工單位開(kāi)發(fā)票,工資發(fā)票開(kāi)差額納稅5%,服務(wù)費(fèi)發(fā)票開(kāi)全額6%,也就是說(shuō)同一家公司有兩種計(jì)稅方法,一般計(jì)稅和簡(jiǎn)易計(jì)稅,這樣是符合規(guī)定的嗎?
老師 為什么不放入支付的稅費(fèi)里面?
因?yàn)椴皇潜酒髽I(yè)的,是代轉(zhuǎn)讓方支付的
公司是受讓方,本身也交印花稅和滯納金。這部分印花稅 和 相關(guān)滯納金? 應(yīng)該分別列式在現(xiàn)金流量表中?
印花稅和相關(guān)滯納金指定,支付的相關(guān)稅費(fèi)
老師 我看完稅憑證中 印花稅和滯納金放在一起了
這種做賬 會(huì)計(jì)科目也要區(qū)分:稅金及附加/營(yíng)業(yè)外支出?
滯納金 入一級(jí)科目營(yíng)業(yè)外支出
您好~滯納金計(jì)入會(huì)計(jì)科目:營(yíng)業(yè)外支出,為什么現(xiàn)金流要放入支付的相關(guān)稅費(fèi)?
是延遲交稅才引起的支出
謝謝老師~
不用謝,有幫到你就好。請(qǐng)五星好評(píng)!