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老師,我們經(jīng)理讓我給給他轉(zhuǎn)了5000塊錢,說報銷,這個月給他轉(zhuǎn)完了,發(fā)票下個月才回來,老師這兩個月分別怎么做分錄

2025-07-07 15:11
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-07-07 15:11

你好,你這個轉(zhuǎn)是從公司的賬戶上面轉(zhuǎn)給他的,對不對?

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快賬用戶4855 追問 2025-07-07 15:15

是的老師

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齊紅老師 解答 2025-07-07 15:19

你好,你這個借其他應收款貸,銀行存款就可以了。

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您好,借 應收賬款30000 貸 主營業(yè)務收入 26549 應交稅費-應交增值稅 3451 借 銀行存款 15000貸 應收賬款 15000 還有15000繼續(xù)在應收賬款里掛著 什么時候給錢,什么時候銷。
2021-10-09
你好!刷單費用做為銷售費用來處理。 2000里面是包括貨款的吧?
2020-12-17
上一個月借銀行存款17390, 應收賬款1萬 貸主營業(yè)務收入 應交稅費 十月份借銀行存款1萬貸應收賬款。
2021-11-09
你好 把上月的分錄沖掉,然后按開的發(fā)票做賬就可以了。
2020-10-11
你好;? ?退5000元? ?那對方要求你開紅字信息表 ; 對方要開紅字發(fā)票處理不 ?? ?你問下對方是否 會紅沖發(fā)票?
2022-02-15
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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