品鑒酒費用計入 “銷售費用 —— 業(yè)務(wù)宣傳費”(需視同銷售計繳增值稅);吃飯費用計入 “銷售費用 —— 業(yè)務(wù)招待費”。兩者均需按規(guī)定在企業(yè)所得稅前限額扣除。

老師好,我們公司是銷售白酒的,我們有請客戶吃飯發(fā)生的餐費和吃飯時喝的酒,廠家給與報銷,那這些費用在發(fā)生時和廠家報銷時該怎么處理,未全部報銷時又該怎么處理。
老師您好 我公司是銷售紅酒的 將紅酒用于給客戶品嘗 記銷售費用下面 那個二級科目 需要視同銷售嗎? 這個品嘗 是 客戶到我公司后 給客戶品嘗
商貿(mào)公司是賣酒的,請客戶品鑒的酒和吃飯計入什么費用
老師,商貿(mào)公司賣酒的,如果為了賣酒接待旅游客吃飯住宿,收的錢和付的錢還有最后剩的錢怎么做賬
商貿(mào)公司賣酒的,進的酒,有時候用來從倉庫拿酒去宴請客戶去酒店吃飯,這種用來招待客戶的酒怎么做賬
您好老師現(xiàn)在小規(guī)模納稅人餐飲服務(wù)行業(yè)的發(fā)票的稅率是多少呢?
老師,我這邊公司員工工資扣除部分扣了專項扣除三險一金,員工自己個稅申報了專項附加,我按工資表實際發(fā)工資時按應(yīng)發(fā)工資扣個人承擔(dān)的三險一金,這樣可以嗎?
業(yè)務(wù)員公差停車費掛什么科目
@董孝彬老師,別的老師別回答,
老師,企業(yè)交1.1萬元取暖費用分攤嗎還是可以直接記入費用呢
老師好,我想要材料的進銷存自動模塊,有嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對面的會計做的,我還不知道呢,需要再改的時候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫的分錄對遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當(dāng)期納稅調(diào)增30.2778(這個就是平常我們做所得稅匯繳的調(diào)法),這兩個數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復(fù)檢查沒有錄錯可以提交申報嗎?
宗承包A把工程承接給專業(yè)分包B 然后B又分包了C 就是我們公司 然后我們公司沒有員工 6又分包給了D 現(xiàn)在A怕工人鬧事兒 直接把款打給了D 應(yīng)該誰申報個稅呢?后期款項如何處理呢 這是純勞務(wù)