不是 這個是根據你的稅負來勾選發(fā)票
老師,個人的傭金要去稅務局開發(fā)票,是幾個點,繳納個稅什么呢,合同金額4萬。
1.出口退稅:公司目前全部外銷。需要勾選16萬的進項稅額,才能全部退完稅,現在只有14萬進項稅。所以這個月安排退還是下個月退劃算?如果現在提交了退稅,只用交這20000*0.05=1000的附加稅嗎,還用交什么稅呢? 2.攜程上面買的國外機票,在哪里開發(fā)票,能抵扣稅額,應該怎么操作
老師這種情況咋辦?強制提交還得寫說明
涉外收入申報單在哪里打印?
老師 一直開的都是技術服務費的票 要什么進項票
房屋維修可以加上勞務分包資質嗎?
老師,我們單位有人受傷,然后住院期間有護工照顧,護工費需要我們單位出,這位護工去稅務局開的勞務費發(fā)票,請問老師這個勞務費需要報個稅嗎
老師,我們是長期股權投資的投資方,占比30%,今年4.30號被投資方決定分配24年的利潤445萬,我們公司怎么做會計分錄呢,445萬*30%=133.5萬,而且這133.5萬已經打入公賬
老師,請問有公司給客戶出的銷售折讓的協議版本嗎?可否發(fā)一份給我,謝謝
老師,請問有公司給客戶出的銷售折讓的協議版本嗎?可否發(fā)一份給我,謝謝
沒有懂啥意思。比如我做的,六月份的賬,就是進項稅額總共有兩萬,那我不就得去進項勾選這對應的發(fā)票嗎?
你好,你進銷項稅額是多少?根據稅負來勾選,你多的不就是留底了嗎?
不是那個意思?我們是六月沒開出去發(fā)票,都是進項
那就不要勾選以后需要抵扣的時候再勾選 要不你留底,時間太長了,有風險啊
啥意思聽不懂,那不勾選那就不能用應交稅費應交增值稅進項稅額了,應該是應交稅費應交增值稅待認證進項稅額了,是嗎?
是 待認證是二級科目 應交稅費待認證
你有沒有聽懂我的意思?我現在不明白,所以問你,我該怎么做,你告訴我
做應交稅費待認證里面不要做進項稅額,不要勾選,直接統計確認就行。
暈,你又把我繞暈了
哪一個說暈了你說一下圈起來
我說是不是要在這里,勾選了,簽字確認了
現在不讓你勾選,直接確認簽字
啥意思?沒懂
抵扣勾選里面不要選擇,然后直接統計確認里面去確認簽字 申報增值稅0申報就行。還有哪里不明白?