同學,你好 沒有影響

我司是一般納稅人,之前我方對外購進的公司給我們開具的進項發(fā)票沒有填寫規(guī)格型號,只有商品名稱,請問現在我對外開具增值稅專用發(fā)票的時候發(fā)票商品名稱一致的情況下,對方要求填寫規(guī)格型號,我可以填寫上去嗎?有什么涉稅風險嗎?謝謝!
#提問#老師包裝物因為去年1年沒有來發(fā)票,上半年也沒開入庫單,沒有規(guī)格型號,平常都是暫估的,核算成本時可能有的規(guī)格型號不匹配,單價也不準,現在來票了,問一下以前的成本還需要調整嗎?怎么處理調整成現在來票的賬務?
企業(yè)采購商品,收到的發(fā)票,貨品名稱是*紙制品*抽紙,規(guī)格型號:6千克/件。但是和客戶簽的合同,貨品名稱是藍藍擦手紙,規(guī)格型號3層*105 mm *180mm。現在客戶要求按照合同開發(fā)票,我們的進項發(fā)票不能對應,發(fā)票上會進銷不一致,產品沒有問題,這種如果按客戶要求開票,對于我們企業(yè)、客戶各有什么風險?
老師,我想問一下,我們原材料進項票開不進圖片上的規(guī)格型號,但是客戶要求銷項發(fā)票開這個規(guī)格型號,能開么?業(yè)務對我們來說比較大了,開了有沒有稅務問題?
@董孝彬老師。別的老師別回答。行。 不是這個意思 我說的意思是 現在是開出的發(fā)票 比如蘋果 重量是公斤 沒有規(guī)格型號 然后又開了發(fā)票 蘋果 重量是袋 有規(guī)格型號 假設是M 那我們開進來蘋果 要怎么開這張發(fā)票呢? 這個問題?
老師,我們這個月增值稅是本來是留抵的,但因為有進項稅額轉出導致要繳納增值稅,那交稅還是做 借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅,這個嗎?
老師 數電發(fā)票增額會有稅務檢查風險嗎
采購保潔用品寫那個科目
老師,遇到一個問題,增值稅享受了錄用退伍軍人的優(yōu)惠政策,現在造成增值稅申報表的應交稅金和財務報表的應交稅金不一致了,這個差額正好是享受這個優(yōu)惠政策的金額,賬上我需要怎么做呢?
我們殺豬公司,也賣牛肉,買供應商牛肉扣了1%損耗,還少給了供應商尾數款,這個分錄如何做
老師,今年10月份的薪資應該怎么算?10.1-10.8是國慶+中秋+周末休息不上班。 然后10.12日 10.19日 10.26日這幾天是休息的,其他時間都上班,假設工資是10000,那么該員工應發(fā)工資是多少
公司簽了一份0.25千克2500的合同,但最后超期未出貨,產品沒達到客戶要求,最后按照5g/500元給客戶結算、開票,這種情況財務留存合同需按5g/500元重簽嘛?
銀行公戶上進行轉賬退回一筆貨款,轉賬時摘要怎么寫?
老師,請問一下有些團隊來我們公司進行團建活動,價格是100元一位,包含早餐,中午燒烤,還有其他訓練等,然后燒烤是我們公司去買的食材肉什么的,由公司廚房進行加工,然后買肉開回來的發(fā)票是作為福利費入賬?還是直接作為這次活動的成本入賬?
庫存商品116萬 做報廢低價賣17萬收入這個會計怎么做分錄,庫存當時抵扣的進項稅額用不用轉出?
老師,開票只要前面的大類,進項和銷項目 一致 就沒問題吧
同學,你好 嗯嗯,是的