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老師,您好,我們公司老板娘發(fā)生的差旅費從公司走賬,老板娘不從公司發(fā)工資,偶爾有一點費用,這個費用走其他應(yīng)付款可以嗎?

2025-07-07 10:09
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-07-07 10:10

你好,如果是公司的支出的話是可以的。

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快賬用戶6118 追問 2025-07-07 10:42

謝謝老師,

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齊紅老師 解答 2025-07-07 10:42

你好,不用客氣的了。

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快賬用戶6118 追問 2025-07-07 10:46

老師,我們公司的業(yè)務(wù)員的差旅補貼可以歸到差旅費嗎?為了方便核算我們單獨設(shè)置一個科目

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齊紅老師 解答 2025-07-07 10:47

你好,這種沒有發(fā)票的你就不要這樣做了,你這樣做的話不能提前扣除。

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快賬用戶6118 追問 2025-07-07 10:48

那怎么做好呢?

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快賬用戶6118 追問 2025-07-07 10:49

我們公司有紅頭文件,根據(jù)我們的文件填寫對應(yīng)的補助明細,領(lǐng)導(dǎo)簽字也不行嗎?

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齊紅老師 解答 2025-07-07 10:51

你好,你們公司的規(guī)定在稅務(wù)上面沒辦法通過的。

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快賬用戶6118 追問 2025-07-07 11:33

老師,這是我查的

老師,這是我查的
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齊紅老師 解答 2025-07-07 11:34

你好,你的問題是什么?

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快賬用戶6118 追問 2025-07-07 11:50

問題還是差旅補助能不能稅前扣除

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齊紅老師 解答 2025-07-07 11:50

你好,要么有發(fā)票,要么計入工資

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你好,如果是公司的支出的話是可以的。
2025-07-07
你好,如果你要做的話也是只能當做代付。
2025-03-14
你好,出委托書了,二級科目寫老板娘。
2023-08-07
你好,那章程里面有沒有這個人事股東?
2024-05-13
同學你好 這個可以 社??梢宰鑫欣U納
2022-02-07
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