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員工出差老板就發(fā)餐補200元,不需要發(fā)票,分錄怎么寫?這個200元可以進行企業(yè)所得稅稅前扣除?

2025-07-06 13:44
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-07-06 13:45

您好,這個計入管理費用-差旅費就可以,可以稅前扣除

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快賬用戶6338 追問 2025-07-06 13:46

這個有標準?

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快賬用戶6338 追問 2025-07-06 13:46

員工沒有提供發(fā)票

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齊紅老師 解答 2025-07-06 13:47

這個不能超過當?shù)匮a貼取低標準的

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齊紅老師 解答 2025-07-06 13:47

問下當?shù)囟悇站?,當?shù)貥藴适嵌嗌伲挥冒l(fā)票

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快賬用戶6338 追問 2025-07-06 13:50

也不涉及員工個稅

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齊紅老師 解答 2025-07-06 13:52

是的,這個不涉及個稅的

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您好,這個計入管理費用-差旅費就可以,可以稅前扣除
2025-07-06
您好,這就是差旅費一起的,借:銷售費用等-差旅費 貸:銀行 可以稅前扣除,按公司的標準給的補助,不用交個稅的
2025-07-06
你好,屬于管理費用,差旅費 不超過你當?shù)匾?guī)定限額的,這個不需要交個人所得稅, 企業(yè)所得稅前可以扣除
2024-09-06
你好同學,您這個是要計入工資薪金一塊兒申報個稅的,員工如果開的是通訊,比如說電話費的發(fā)票的話,我們可以直接正常走報銷的流程,拿到發(fā)票可以稅前扣除的。
2022-11-29
你好這個出差補助只有出差人才有不需要并入,一樣做差旅費下面
2021-04-17
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