您好,這個計入管理費用-差旅費就可以,可以稅前扣除
老師,這個月進項稅轉(zhuǎn)出95萬,除了進項稅需要轉(zhuǎn)出,當初根據(jù)進項稅發(fā)票列支的成本或者期間費用稅務局不承認,不允許所得稅前扣除,讓補企業(yè)所得稅,請問我需要怎么計算這個企業(yè)所得稅
老師,員工通訊補貼需要計入工資薪金繳納個人所得稅么?請問需要員工個人代開開具發(fā)票才可以進行企業(yè)所得稅稅前扣除么?
年初匯算清繳時補了200元的企業(yè)所得稅,會計分錄 借:利潤分配-未分配利潤 貸:應交稅金--應繳所得稅 (2)繳納時: 借:應交稅金--應繳所得稅 貸:銀行存款 現(xiàn)在季度申報,資產(chǎn)負債表發(fā)現(xiàn)不平,差額就這200元,是手工編制的財務報表,請問老師,問題出在哪里
老師好,我公司員工出差的差旅費包含了過路費油費住宿費,這些都有發(fā)票,但是餐補每人每天50元,這個沒有發(fā)票,是否可以入賬,作為所得稅稅前扣除的費用,不需要年底匯算清繳調(diào)增?
出差工作人員填寫的報銷單,把每天補貼50元出差餐補一起報銷,都直接報銷掉了,這個是管理費用-福利費還是差旅費?需要繳納個人所得稅嗎?企業(yè)所得稅可以稅前扣除嗎?
怎么做的?太難了,不懂啊
老師,請問,我 6 月份未開票,然后在 7 月份的時候申報了未開票收入,抵扣認證后又開來一張紅字信息通知單出去,我未開票收入的金額跟抵扣的進項是一致的,請問這樣會有問題嗎?
這個月收到銷方開的紅字發(fā)票123元,在稅務系統(tǒng)填增值稅申報表的時候,這123元進項稅額轉(zhuǎn)出,是手動填的在附表2的,還是稅務系統(tǒng)自行代出的?
老師,請問工商變更調(diào)檔窗口具體是哪一個工商呢?市工商還是哪個工商所,謝謝
老師,請問有一個月沒有繳納社保 次月補繳社保時的滯納金怎么做分錄呀
老師您好我跨季度紅沖銷售發(fā)票,收入和稅都沖沒了,我結轉(zhuǎn)的成本還用沖嗎?
福建的醫(yī)社保2025年個人扣款多少錢?
老師,我們房子被法拍了,產(chǎn)生的稅金是買方交的,整個過程分錄應該怎么做
請問老師,小規(guī)模物業(yè)公司承租房產(chǎn)再轉(zhuǎn)讓,我司維修發(fā)生的費用由乙公司(包工包料)如何簽訂合同和開票?
集團審計,組成部分的微小錯報臨界值,應該是集團項目組來定,還是由組成部分會計師來定?
這個有標準?
員工沒有提供發(fā)票
這個不能超過當?shù)匮a貼取低標準的
問下當?shù)囟悇站?,當?shù)貥藴适嵌嗌伲挥冒l(fā)票
也不涉及員工個稅
是的,這個不涉及個稅的