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老師,我們公司11月份開了230萬的發(fā)票,交了增值稅。12月份這230萬發(fā)生了退票退貨。我們開了紅沖。12月份開正數(shù)票170萬。那我們12月份不需要繳納增值稅,申報表怎么填寫呢?
老師們好,我公司是一般納稅人,上月因有10萬的未開票收入,在增值稅申報表中未開具發(fā)票收入那填了10萬的收入,然后本月開具了這個10萬的發(fā)票,請問如何申報報表?謝謝
老師,我公司是一般納稅人,3月份開了一張專票,因為沒有進項,所以申報增值稅的時候也繳納了稅款,但是我4月份的時候把這張發(fā)票沖紅了,也開具了別的專票,沖紅的這張發(fā)票跟我開具別的發(fā)票金額一致,所以4月就申報表是沒有收入的,然后因為3月那種發(fā)票沖紅了,我4月底的時候把3月份繳納的那個增值稅給申請退稅了,,現(xiàn)在我5月份申報表要把退稅的那個金額填在申報表哪里呢
老師你好!小規(guī)模公司2022年底開了免稅16萬發(fā)票,因甲方嫌送發(fā)票晚拒收退回,我去年做賬借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入,并結(jié)轉(zhuǎn)成本。今年1月份紅沖16萬,又重新開具1%的稅率19萬,請問怎么做賬和申報
老師好,我公司是一般納稅人,10月時開了30萬的專票。在11月申報10月增值稅時已交稅了。11月尾的時候老板通知要把30萬的專票紅沖,紅沖了之后沒有再補開票,但是30萬是已到賬的了?,F(xiàn)在12月了要報11月的增值稅了。我是不是在銷售額填-30萬,然后未開具發(fā)票填正30萬?
老師,我做穿戴甲,入一批材料,生產(chǎn)幾個產(chǎn)品,產(chǎn)品價格也不同,有些材料是共同領(lǐng)用的,有些按按款式領(lǐng)用不同,很多材料按公斤入貨,細小多,領(lǐng)用也很難按數(shù)量核算,應(yīng)該按什么方法計算成本?
收到增值稅,出口退稅應(yīng)該怎么做?分錄啊
請董孝彬老師回答,非董孝彬老師請勿擾!?。? 老師,7月份加工費全盤算的是和對賬周期的加工費,我司對賬(6/26-7/25)周期是7月的,我看她7月加工費又含6月的發(fā)票,艾。我核算成本難道全部按對賬周期算嗎?委外成本,自已生產(chǎn)成品入庫也按(6/26-7/25)周期算成本嗎
算付現(xiàn)成本,期間費用的固定成本和變動成本是不是要加上?算EBIT,期間費用的變動成本和固定成本是不是要減掉?
老師,合伙企業(yè)買賣A股港股,主要是為了短線投資的。會計上怎么做賬務(wù)處理?交易費用是計入成本還是投資收益?
應(yīng)付債券不屬于流動負債嗎
我單位是小企業(yè)會計準則,去年重復(fù)計了6.2萬成本,今年發(fā)現(xiàn)后應(yīng)該做紅字沖銷分錄,是不是借主營業(yè)務(wù)成本-6.2萬,貸應(yīng)付賬款-6.2萬,這樣就能把多計的成本沖掉。在金蝶軟件中,利潤分配一般是自動結(jié)轉(zhuǎn)的,如果可以自動結(jié)轉(zhuǎn),我是不是只需要做沖紅分錄就行,之前年度都是虧損的。足夠彌補這個金額。是不是不用交所得稅,是不是要在稅務(wù)局更正去年的申報表
如果金蝶軟件有自動結(jié)轉(zhuǎn),我是否只需要做沖紅分錄即可,如果是手動結(jié)轉(zhuǎn),那個分錄怎么做,我之前年度都是虧損,足夠彌補所得稅,是不是需要去稅務(wù)局更正申報表就行了。
重慶建材銷售板材增值稅稅負率大概是多少
普票怎么勾選,麻煩說說詳細步驟
您好,2025年4月 借:銀行存款 160000 貸:主營業(yè)務(wù)收入/其他業(yè)務(wù)收入 141592.92 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 18407.08 2025年6月 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 18407.08 貸:銀行存款 18407.08 2025年7月 不用分錄僅將發(fā)票附在4月憑證后。 2025年8月 僅增值稅申報表調(diào)整:在 未開票收入 欄填 -16萬;在 開具發(fā)票 欄填 %2B16萬。
我們是建筑業(yè),出售的是公司的固定資產(chǎn),我沒有做營業(yè)收入,用的固定資產(chǎn)清理
?您好,2025年4月 借:銀行存款 160,000 ?貸:固定資產(chǎn)清理 141,592.92 ? 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 18,407.08 2025年6月 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 18,407.08 ?貸:銀行存款 18,407.08 2025年7月 不用分錄,附發(fā)票于4月憑證后。 2025年8月 增值稅申報表調(diào)整:未開票收入填 -16萬;開具發(fā)票填 %2B16萬。