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固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓怎么做分錄

2025-07-04 12:51
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-07-04 12:52

同學(xué),你好 借:固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn) 借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅

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快賬用戶(hù)6917 追問(wèn) 2025-07-04 13:05

那還有其他的附加稅也要寫(xiě)在貸方嗎?

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齊紅老師 解答 2025-07-04 13:09

同學(xué),你好 不用寫(xiě)的

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快賬用戶(hù)6917 追問(wèn) 2025-07-04 13:11

就只寫(xiě)增值稅就可以了嗎?

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齊紅老師 解答 2025-07-04 13:11

同學(xué),你好 嗯嗯,是的

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快賬用戶(hù)6917 追問(wèn) 2025-07-04 14:04

應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅已計(jì)提,分錄是,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額、貸:應(yīng)該稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交稅額、借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交稅額、貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,那資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓這里還是只寫(xiě)貸增值稅嗎?

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齊紅老師 解答 2025-07-04 14:08

同學(xué),你好 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額

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快賬用戶(hù)6917 追問(wèn) 2025-07-04 14:12

就是說(shuō)不用管計(jì)提了的那個(gè)分錄嗎?

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齊紅老師 解答 2025-07-04 14:15

同學(xué),你好 就是,我上面做的分錄,之后再正常的增值稅結(jié)轉(zhuǎn),就行了

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同學(xué),你好 借:固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn) 借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
2025-07-04
同學(xué)你好 借,固定資產(chǎn)清理 借,累計(jì)折舊 貸,固定資產(chǎn) 借,銀行存款 貸,固定資產(chǎn)清理 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一銷(xiāo)項(xiàng)等 最后將固定資產(chǎn)清理轉(zhuǎn)入資產(chǎn)處置損益就可以;
2020-10-10
清理殘值 借:固定資產(chǎn)清理? ?原值-折舊 ????? 累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn) 變賣(mài)開(kāi)票???????? 借:銀行存款 收款金額 貸:固定資產(chǎn)清理? 申報(bào)增值稅的收入 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)(如果你們公司是一般納稅人購(gòu)入時(shí)已經(jīng)抵扣進(jìn)項(xiàng)按13%;如果未抵扣進(jìn)項(xiàng)按3%開(kāi)票,減按2%申報(bào),只能開(kāi)普票。如果是小規(guī)模按1% 把固定資產(chǎn)清理科目結(jié)轉(zhuǎn)余額平 借:營(yíng)業(yè)外支出 貸:固定資產(chǎn)清理 或 借:固定資產(chǎn)清理 貸:營(yíng)業(yè)外收入
2025-08-07
你好 借:固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 減值準(zhǔn)備 貸:固定資產(chǎn) 然后轉(zhuǎn)讓的時(shí)候 借:對(duì)應(yīng)的資產(chǎn) 貸:固定資產(chǎn)清理 差額計(jì)入固定資產(chǎn)處置損益
2020-11-10
借固定資產(chǎn)清理累計(jì)折舊,貸固定資產(chǎn), 借銀行存款5000貸固定資產(chǎn),清理應(yīng)交稅費(fèi),然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收支。
2021-09-24
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