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老師,我上月進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng),留抵了2082.52,這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)小于銷(xiāo)項(xiàng), 借:應(yīng)交稅費(fèi)—銷(xiāo)項(xiàng)稅165137.61 貸:轉(zhuǎn)出未交增值稅165137.61 借:轉(zhuǎn)出未交增值稅30550.89 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)項(xiàng)稅30550.89 這個(gè)上月留抵的怎么做???

2025-07-04 12:02
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-07-04 12:04

上一個(gè)月的留底在哪個(gè)科目里面掛著?應(yīng)該再轉(zhuǎn)出未交增值稅, 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng) 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)

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快賬用戶4729 追問(wèn) 2025-07-04 12:21

上個(gè)月是沒(méi)有做的,這個(gè)月補(bǔ)行嗎?該怎么補(bǔ)呢?

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快賬用戶4729 追問(wèn) 2025-07-04 12:23

借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅2082.52 貸:進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出2082.52 是這樣嗎

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齊紅老師 解答 2025-07-04 12:26

可以的,你只有一個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅,沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)嗎?是的話,把未交增值稅改成轉(zhuǎn)出未交增值稅。

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上一個(gè)月的留底在哪個(gè)科目里面掛著?應(yīng)該再轉(zhuǎn)出未交增值稅, 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng) 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
2025-07-04
你好;? ? ?意思你是用上月留底10? ?抵減 本期產(chǎn)生的20? ; 直接繳納10即可 ;是嗎?? ??
2022-05-10
您好,這樣的話就是? 轉(zhuǎn)出多交增值稅和轉(zhuǎn)出未交增值稅,這倆沖銷(xiāo)剩下13就可以的
2023-07-14
同學(xué)你好 借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一銷(xiāo)項(xiàng) 借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項(xiàng) 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一轉(zhuǎn)出未交增值稅 借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅;
2021-12-10
同學(xué)你好 這個(gè)不對(duì) 應(yīng)該是進(jìn)項(xiàng)和銷(xiāo)項(xiàng)分別結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅 ?借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷(xiāo)項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷(xiāo)項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2025-05-19
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