你好,即征即退,是超過(guò)3%的部分,全部退。

一般納稅人提供管道運(yùn)輸服務(wù),對(duì)其增值稅實(shí)際稅負(fù)超過(guò)3%的部分實(shí)行即征即退政策,這里的管道運(yùn)輸服務(wù)具體是指哪些服務(wù)?稅負(fù)超過(guò)3%又是啥意思呢
老師您好,請(qǐng)問(wèn)一般納稅人將進(jìn)口軟件產(chǎn)品進(jìn)行本土化改造后對(duì)外銷售享受即征即退政策的,也是按照實(shí)際稅負(fù)超過(guò)3%的部分即征即退嗎?和一般納稅人銷售自行開發(fā)生產(chǎn)的軟件一樣?
請(qǐng)問(wèn)老師,如何區(qū)分即征即退對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅呢?區(qū)分不出來(lái)怎么辦?有什么好的計(jì)算方法嗎?我們垃圾發(fā)電企業(yè)本來(lái)是想增量留底退稅的,但因?yàn)榕c即征即退二選一。所以選擇了即征即退。是近期才選擇的即征即退。2020年6月垃圾進(jìn)廠,2021年10月才正式運(yùn)行的。
老師:答案寫的是增值稅實(shí)際稅負(fù)超過(guò)3%的部分實(shí)行即征即退,可是為什么最后13—200*3%而不是乘以3.5%,超過(guò)3%的部分是3.5%
老師您好,高新企業(yè)分析、預(yù)算,是從哪方面開始著手呢?即征即退,是增值稅稅稅負(fù)超過(guò)3%的部分實(shí)行即征即退10%?
老師,公司多開了四千多塊錢發(fā)票給客戶,這部分客戶不付款了,我要怎么開發(fā)票沖減這部分金額呀
老師,供應(yīng)商那邊多開了四千多塊錢發(fā)票,現(xiàn)在沖減這四千多的賬目,發(fā)票要怎么開呀?
老師這個(gè)月報(bào)個(gè)稅,都申報(bào)了。漏一個(gè)工資賠償?shù)牧恕D鞘歉?,還是作廢重新報(bào)
老師,供應(yīng)商那邊多開了四千多塊錢發(fā)票,現(xiàn)在沖減這四千多的賬目,發(fā)票要怎么開呀?
老師,公司是農(nóng)業(yè)公司,管理混亂,銷售小麥了,這個(gè)農(nóng)業(yè)公司怎么核算成本?怎么做賬啊?
公司是做跨境電商的,亞馬遜,如果是刷單的要怎么申報(bào)收入,成本要怎么做呢,成本是否能從收入中扣除?
老師,像這種金融服務(wù)擔(dān)保費(fèi)是不是計(jì)入到財(cái)務(wù)費(fèi)用當(dāng)中更合適?是,就是公司需要一個(gè)履約保證金,在擔(dān)保機(jī)構(gòu)做了一個(gè)擔(dān)保。
老師,業(yè)務(wù)員出差報(bào)銷的差費(fèi)基本都沒(méi)有發(fā)票,可以用平常飯店吃飯的票抵嗎?
對(duì)于一般納稅人如果取得一張?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票,用來(lái)抵扣銷項(xiàng)稅后,少交增值稅,后面還能做成本,少交企業(yè)稅嗎。
老師你好,本年6-9月份稅務(wù)局方的財(cái)務(wù)報(bào)表和財(cái)務(wù)軟件的金額不同,是需要聯(lián)系稅務(wù)局調(diào)整?還是下一個(gè)季度填上正確的就可以了


宋老師您好,請(qǐng)問(wèn)高新企業(yè)的分析,預(yù)算從哪方面著手?
即征即退是超過(guò)3%的部分全部退(例如稅率13%,全部退回),是報(bào)稅的時(shí)候即征即退嗎?
你好,你先要確認(rèn)你是針對(duì)什么做預(yù)算 比如是收入預(yù)算還是什么預(yù)算
由去年的費(fèi)用,做今年的整體預(yù)算
收入也要做
老師,即征即退是什么時(shí)候做,報(bào)稅的時(shí)候嗎?
你好,是的。你反正是要先交。做了交的分錄后,再有推送,再做退稅的分錄。 這個(gè)預(yù)算,不是幾句話能夠說(shuō)清楚的,要看你們有什么變動(dòng)。比如做收入預(yù)算的話,你們本年的收入跟去年的收入之間有什么樣的變動(dòng)?比如有新的客戶。他們給了你多少業(yè)務(wù)等。 這個(gè)建議你看一下學(xué)堂的預(yù)算的實(shí)操課程。
好的,謝謝老師
你好,不用客氣的了。