只需要做補繳的企業(yè)所得稅分錄
小規(guī)模企業(yè)盈利了130萬,2020年匯算清繳時虧損了39萬,但是稅務局不讓四季度申報企業(yè)所得稅時彌補虧損,讓到2021年企業(yè)所得稅匯算清繳時彌補,現(xiàn)在如何處理?如果小微企業(yè)的企業(yè)所得稅利潤超過100萬是不是要按10%的稅率繳納企業(yè)所得稅?
老師您好,請問企業(yè)所得稅匯算清繳后,現(xiàn)在申報24年第一季度企業(yè)所得稅,本季度有利潤,需要繳納企業(yè)所得稅6萬多,可否能減去以前年度虧損?
2024今年匯算清繳23年企業(yè)所得稅20000如何做賬?
老師,我們2024 年度有利潤,第四季度申報企業(yè)所得稅時繳納了企業(yè)所得稅 ,但是前年去年都是虧損的,還沒彌補完虧損,那么我來年匯算清繳時繳納的這部分會退下來嗎
老師好,24年凈利潤是虧損的,今年這個季度掙錢了,是不是不用交企業(yè)所得稅,這次申報企業(yè)所得稅是先申報季度的企業(yè)所得稅,還是先申報企業(yè)所得稅匯算清繳
費用類的科目需要用往來科目過渡嗎?
老師,專票已發(fā)出紅字確認單,對方也確認了,然后再怎么開紅字發(fā)票
應收賬款余額是銷項稅額,月末做了結轉。 這一筆要怎么沖銷
債券投資和其他債券投資,在外幣折算這一章作為貨幣,為什么在非貨幣性資產交換在補價小于25%時候,卻作為非貨幣性資產了?
老師我單位是糧食局單位國企,單位把單位的土地打埂,澆水、等承包給承租方,這種費用咋樣做賬
老師好,請問一下,我二季度已經交了13萬的所得稅,一季度交了418984.97元?,F(xiàn)在更正二季度的所得稅表,這個已交所得稅中沒包含二季度的13萬?我該如何處理?我應該補繳的是984868.12-418984.97-130000萬
老師好,一般納稅人,裝修服務開票開幾個點?
小規(guī)模納稅人一個季度開票金額是1015938.88收到發(fā)票金額是1321516.72季度結轉成本的時候結轉多少合適?判斷的依據是什么?
老師您好,行政復議這一節(jié)里申請人舉證責任里認為被申請人不履行法定職責的,這段話里不履行法定職責是指什么?
老師你好,廣告業(yè)文化建設費是怎么計稅的,能舉例說明一下嗎?
分錄怎么做呢?小企業(yè)會計準則,需要調整以前年度損益嗎?
借:所得稅費用 貸:應交稅費-企業(yè)所得稅
借:應交稅費-企業(yè)所得稅 貸:銀行存款
好的,謝謝
不用謝,有幫到你就好。請五星好評!