都是不含稅金額嗎?如果是的話,在第一行里面填寫282487.12+85841.58,然后第三行填寫282487.12 減免的2%,在主表應(yīng)納稅減征額還有減免明細(xì)表本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額里面,按照第一行的金額乘以2%算出來的。這個(gè)提示可以忽略。
老師 我是小規(guī)模差額征收,一季度沒超過30萬,但是額外開了一張3個(gè)點(diǎn)普票,我報(bào)稅時(shí)本來把3%這個(gè)不含稅額填寫在第三行了,免稅的填寫在第十行,這樣就只交3%那張的增值稅,可是點(diǎn)申報(bào)時(shí)提示我頁面數(shù)據(jù)已發(fā)生變化,再一看就是3%那張金額自動(dòng)填寫在第十行了,本來第十行的數(shù)據(jù)也沒有了,這種情況我應(yīng)該怎么辦
公司的小規(guī)模旅行社, 總收入:339324元,其中開票收入(減按1%開票)78579.95元,未開票收入260804.05元 可抵減成本票:115105.5元 再填寫增值稅申報(bào)表,附表一的時(shí)候,系統(tǒng)只生成了開票金額,加入未開票金額后,系統(tǒng)提示:沒有開具1%服務(wù)發(fā)票,“扣除后不含稅銷售額(其中1%征收率)”該項(xiàng)值應(yīng)該等于0。但是我確實(shí)開了1%的發(fā)票78519.95元。 請問下要如何填寫申報(bào)表。 第一張圖為系統(tǒng)自己生成的開票收 第二張圖是我填寫的總收入(未開票收入+已開票收入),第三張圖是填寫提交后的提示。 請問下老師。如何填報(bào)增值稅申報(bào)表
請問老師,我是小規(guī)模納稅人 我申報(bào)增值稅的時(shí)候,附列資料一的時(shí)候出現(xiàn)這個(gè)情況 應(yīng)該怎么填寫呢?因?yàn)槲业膶?shí)際營業(yè)收入比金稅盤的開票數(shù)多,平臺(tái)里就顯示我開票金額 我這部分未開票收入合計(jì)進(jìn)去就出現(xiàn)這個(gè)情況了,請教一下老師我該怎么辦填?
開票系統(tǒng)提示增值稅未比對(duì)是什么情況,這家公司是小規(guī)模納稅人,上個(gè)季度繳納了三千多增值稅,都是未開票收入,申報(bào)時(shí)也沒有提示我哪里不對(duì),這個(gè)應(yīng)該怎么處理?
老師,未開票收入在上期已經(jīng)申報(bào)增值稅(季度未超30萬已免),上期未開票的在本期又開票了,本季度收入超過30萬了,小規(guī)模增值稅申報(bào)表里面沒有負(fù)數(shù)填列這一欄,(按開票金額報(bào)本月收入大于實(shí)際收入,按實(shí)際收入這部分稅又沒有繳到),該怎么申報(bào)?
老師,我這邊要注銷一個(gè)單位,現(xiàn)在應(yīng)付賬款的往來款金額較大找不到發(fā)票,供貨商也不愿意再開或者我們在支付貨款!請問一下怎么賬務(wù)處理?
老師,發(fā)票報(bào)銷審批流程應(yīng)該是怎樣的?財(cái)務(wù)審票應(yīng)該是哪一步?
老板的工資做哪個(gè)科目?
暫估入庫的成本月末已結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤,等沖的時(shí)候是否直接 借:預(yù)付賬款-暫估 貸:本年利潤
收入太多利潤太高,交的所得稅太多,給股東分紅,是不是就可以少交企業(yè)所得稅,個(gè)人股東分紅,他需要交個(gè)人所得稅,我們給他分紅分錄寫什么
2025年補(bǔ)交2022年少交的印花稅,補(bǔ)的時(shí)候進(jìn)稅金及附加還是直接沖未分配利潤,求一下分錄老師
電子稅務(wù)局資產(chǎn)負(fù)債表里面應(yīng)收賬款是負(fù)數(shù)有問題嗎
老師,我在3月有一筆分錄掛錯(cuò)科目了,借:其他應(yīng)收賬款,貸:銀行存款?,F(xiàn)在我想在6月份調(diào)賬,放回到應(yīng)付賬款,應(yīng)該怎么寫分錄?
老師:我們建筑行業(yè)開出去的票是9個(gè)點(diǎn),收到供應(yīng)商的是13個(gè)點(diǎn)。這正常一樣抵扣13個(gè)點(diǎn)嗎?
深圳一般納稅人公司 能開普票嗎
是這么填寫的這個(gè)我可以強(qiáng)制提交對(duì)吧
對(duì)的,是的,因?yàn)樗崾灸銣p免的金額是開發(fā)票的2%,但是沒有考慮你沒開發(fā)票的這一部分。