是的,就是那樣子的
請教老師,如果我們收客戶貨款10萬就是毛利潤了,我們是小微企業(yè),所得稅、增值稅、附加稅、印花稅(萬分之三)都考慮進去的話,怎么倒推算我們如果這10萬貨款不開票了,給他減免幾個點合適?謝謝 ?增值稅13%所得稅2.5%印花稅萬分之三附加稅12%
要是對方讓我們開票的話,是一般納稅人是不是增值稅6%+增值稅附加稅6%*12%+印花稅0.03%+企業(yè)所得稅5%(利潤不超300萬按5%)=11.75%,是不是這個算加的稅點費用嗎?
老師好,補交以前年度的企業(yè)所得稅、個人所得稅、房產(chǎn)稅、印花稅、增值稅、城市維護建設稅、教育費附加時,分錄都是 借:利潤分配-未分配利潤 貸:銀行存款。對嗎?謝謝!
老師,我們是一般納稅人(小微企業(yè)),請問進貨價100元(含稅),要保證20%的利潤,加上增值稅,附加稅,印花稅及企業(yè)所得稅那些,那我們應該報價多少給客戶?麻煩老師幫忙列一下算式
老師你好,單位和人家合伙銷售一批酒,A百分之80B百分之20,,銷售113含稅,成本91萬含稅,,這樣毛利22萬,老板需要我們算出凈利潤給她20%, 這個凈利潤是按照不含稅的算,還是含稅的算給人家,所有貨款都在A單位
定期定額申報完增值稅后,定期定額自行申報怎么申報
老師,民非企業(yè),老板申請支付物業(yè)費5000,附的合同是物業(yè)4000和供暖費1000,發(fā)票回來的是物業(yè)及供暖費共計5000,可以把這5000直接入管理費用-房租里嗎?
請問中級職稱考試操作說明在哪里查看
老師好,建筑公司存在異地施工,上月預交了2%的增值稅和附加稅,這月該怎么報稅呢?賬務該如何處理呢?
定期定額的增值稅申報和定期定額戶自行申報怎么申報。兩者之間存在關系嗎。
把公司2025年4月賬面無形資產(chǎn)調整到其他非流動資產(chǎn)—長期資產(chǎn)科目,同時其他非流動資產(chǎn)—長期資產(chǎn)科目不再計提攤銷,具體如何賬務處理,涉及的無形資產(chǎn)截止2024年12月前無形資產(chǎn)攤銷如何處理、2025年1-3月的無形資產(chǎn)攤銷如何賬務處理?
老師,請問推廣服務的公司,如果沒有成本發(fā)票,用員工的工資(業(yè)務員的推廣服務提成)做為推廣服務成本可以嗎?
老師請教,剛接了一家單位的賬,發(fā)現(xiàn)報表上短期投資為負數(shù),請問這種是什么情況?需要調整報表嗎?謝謝!
老師好,一家生產(chǎn)制造燕窩的,進的標簽,計入原材料是嗎,二級科目可以隨便設立還是有規(guī)定?
老師,請問公司借款給個人,收到借款利息,怎么做分錄,謝謝
老師未分配利潤可以不處理,一直掛在帳上嗎
可以的,沒問題的哈
老師我單位是商貿(mào)企業(yè),收到款掛到應收帳款-零售,對方說沒開發(fā)票,現(xiàn)在找我來要發(fā)票,我看帳上應收帳款-零售沒有余額,我理解的是已經(jīng)做未開票收入,交稅了,老師我可以這樣理解嗎
是的,按未開票收入交稅就行
如果我現(xiàn)在給他開發(fā)票,是不是下月對應的未開票收入要填負數(shù)
是的,就是那樣處理的