您好,規(guī)范來說,應付不付是轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入的,老板說還了,那我們還是轉(zhuǎn)到其他應付款-法人,很有可能就是老板私人還的,現(xiàn)金現(xiàn)在很少用到,我們賬上還有現(xiàn)金余額么,如果本來就是現(xiàn)金的賬實不符,沖平現(xiàn)金更合適
#提問#老師,接了個公司,帳有點亂,應收賬款上有100多萬,前面會計說之前遺留的問題,發(fā)票開了,錢收不回來,應付賬款里有幾百萬,說是,老板個人掏腰包付過了,還有其他應付款幾百萬,這些科目我怎么調(diào)平?
#提問#老師,接了個公司,帳有點亂,應收賬款上有100多萬,前面會計說之前遺留的問題,發(fā)票開了,錢收不回來,應付賬款里有幾百萬,說是,老板個人掏腰包付過了,還有其他應付款幾百萬,這些科目我怎么調(diào)平?
#提問#老師,接了個公司,帳有點亂,應收賬款上有100多萬,前面會計說之前遺留的問題,發(fā)票開了,錢收不回來,應付賬款里有幾百萬,說是,老板個人掏腰包付過了,還有其他應付款幾百萬,這些科目我怎么調(diào)平?
您好,問下老師,從外賬那邊結賬回來,很多對不上,特別是應收應付那塊兒,前期很多款已收已付,但是都是收付的現(xiàn)金,外賬那邊做賬沒做現(xiàn)金,一致掛賬在,請問現(xiàn)在調(diào)賬該怎么處理,是把以前掛賬的沖掉調(diào)成直接現(xiàn)金方式支付,這樣會不會有稅收風險,或者還有沒有其他的處理方式?
老師好,以前公司建賬不全,對方給開了票,咱這里應該是應付賬款,可沒用公戶打款,賬上始終是應付賬款,問對方,對方說他們已經(jīng)平賬了,咱們這面用什么方法?平賬?用其他應付款老板平賬可以嗎?有什么辦法可以平賬?
@郭老師,異地項目外經(jīng)證注銷后發(fā)現(xiàn)沒有預繳稅款,發(fā)票2萬多,但是沒有過預繳期限,是6月開票,現(xiàn)在有什么辦法可以補救嗎
請問老師,我司進口一臺設備,實際預付給供應商的款大于關稅完稅價格,這個設備入賬價值該以那個入賬,這個差異該怎么處理,謝謝
企業(yè)基建期間,員工參加特種作業(yè)人員安全技術考試,費用可以計入在建工程嗎
老師 發(fā)工資時扣員工罰款記其他應收款還是營業(yè)外收入?
老師,您好,增值稅在電子稅務局提交申報以后還可以修改嗎
郭老師,現(xiàn)在應屆生有什么福利,比如第一次就業(yè)
您好老師,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)去年記賬憑證有一季度工資做重復了,勞務公司,個稅系統(tǒng)的工資小于賬表,有什么方法補救呢,
老師,收到銀行結息怎么做分錄?
老師 公司聘用了退休人員 工資要申報工會經(jīng)費么
本公司是小規(guī)模納稅人,因開具銷售普票時是用模板導入明細,然后稅率開成了3%,這樣發(fā)票需要紅沖嘛?還是說普票就不用管了?
沒有余額,在銀行提現(xiàn)金,然后付應付,
這樣后面符什么原始憑證比較合理呀
如果轉(zhuǎn)營業(yè)外收入,交增值稅嗎
您好,這個不合適的,銀行的明細和對賬單不一樣了,還是用其他應付款-法人
老師的意思我沒明白,我分兩步做,1借現(xiàn)金貸銀行,2借應付貸現(xiàn)金
您好,不合適,現(xiàn)金是平了,但銀行不是對不上了么,
怎么對不上那
因為提現(xiàn)的時候?qū)懙膫溆媒穑瑧撚闷睋?jù)花是嗎
您好,貸方銀行,這個銀行的余額就少了,但是我們并沒有從銀行里支付這個錢呀
老師,去銀行用現(xiàn)金支票提現(xiàn)金了
哦哦,咱這樣做全套,銀行對賬單也是能對上的話,可以的哦
老師,這后面付什么呀。什么做和做其他應付款法人,在慢慢還法人,那個好點
您好,就是咱支票提現(xiàn)那個左邊存根聯(lián),還是銀行的回單嘛 提現(xiàn)好,
這個有,用現(xiàn)金付應付時后面付什么
您好,做一個收據(jù)嘛,這樣就很真實了
收據(jù)沒有對方簽字,我做了個支據(jù)
您好,找個同事簽一下嘛,又沒有人去鑒定這個真?zhèn)?
?您好,我臨時有事外地出差了,下午回到電腦上回復哈,還請您原諒。