您好,你們是一般人還是小規(guī)模?
你好老師,我們公司有一筆業(yè)務,購買禮品贈送給客戶,會計上做視同銷售處理,不確定收入,在申報增值稅的時候,在未開具發(fā)票申報了,銷售額和銷項稅,這樣的話稅務上銷售額與會計上銷售額有誤差,這樣怎么調(diào)整
老師,你好!問一下外購的商品用于贈送客戶,應該視同銷售,我會計做賬是不是按照準則做賬,借:銷售費用 貸:庫存商品 應交稅額—應交增值稅(銷項) ,而增值稅申報表,我填在無票確認收入那里可以嗎?年終匯算清繳在填報“視同銷售報表呀A105010,然后報成本,我平價銷售沒關系的吧,這樣操作可以嗎?老師
請問一下這個組成計稅價格是怎么計算的呢?我們公外購了商品成本1000元,進項稅額130元,現(xiàn)在免費贈送給客戶,現(xiàn)在稅務局要求按組成計稅價格視同銷售申報稅款,請問老師這個怎么計算呢?請老師寫成我們應該申報增值稅稅額是多少可以嗎?謝謝
老師,我們購進的禮品送客戶,如果視同銷售,增值稅怎么處理呢,申報表怎么填寫呢,因為不是我們自己開的發(fā)票,稅務系統(tǒng)不顯示,報稅的時候這部分怎么在申報表里面顯示呢
老師,我們贈送的耗材,我們開票視同銷售,我這樣做賬及報稅對嗎?借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 然后季報正常申報,在匯算清繳的時候再把視同銷售的收入調(diào)增。這樣對嗎?
老師,我們單位是旅游公司,屬于總公司分支機構(gòu),非獨立核算,我們也不開票,也沒有對公付款,我們只是賺取中間的差價部分,現(xiàn)在要報企業(yè)所得稅,利潤總額不能為零,這應該怎么報呢
你好老師個體戶經(jīng)營超市裝修材料費及維修費等會計分錄怎么做
老師,電子稅務供應商6月開過來的紅字發(fā)票在勾選沒有,在取得發(fā)票能查到,專票要抵減這個月的進項稅額,這個在申報表自己填,還是系統(tǒng)帶出來
查賬征收轉(zhuǎn)核定了,增值稅是自動申報的是零,這個需要交的是個人經(jīng)營所得嗎
請教一下,法人給公賬轉(zhuǎn)錢,忘了備注法人投資或法人借款,財務做賬能做成投資或借款嗎
應稅銷售行為發(fā)生地是不是填銷售方地址
請賈蘋果老師回答謝謝,其他人勿接,否則差評,高新企業(yè)的優(yōu)惠分別有哪些,做研發(fā)賬好像麻煩要注意哪些事項
辦公用費中:購買A4紙綠植 以及電腦升級,防毒軟件年費,按什么繳納印花稅
固定資產(chǎn)折舊提完后,還有殘值在,賣廢鐵要怎么做分錄? 如果不賣廢鐵呢,要怎么處理?
體育場館每天訂場和賣水收入是月底做賬時要怎么確認收入
視同銷售的銷售額應填列在增值稅納稅申報表附列資料(表一)的“未開具發(fā)票”欄數(shù)據(jù)里反映。同時,視同銷售額還應填至主表第2項“應稅貨物銷售額”欄,視同銷售的銷項稅額填至主表第11項“銷項稅額”欄