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老師,我們應(yīng)收賬款是負(fù)數(shù),但實際和這個客戶沒有應(yīng)收往來款了,那該怎么平賬呢?

2025-07-03 15:17
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-07-03 15:17

借:應(yīng)收賬款 貸:營業(yè)外收入

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借應(yīng)收貸主營業(yè)務(wù)收入這么做的嗎 可以調(diào)整的
2022-12-27
你好,是什么原因?qū)е聭?yīng)收賬款,賬實不一致呢??
2023-05-06
你好!這個可以做負(fù)數(shù),也可以計入預(yù)收賬款
2024-03-25
你好 你開負(fù)數(shù)發(fā)票后 你做紅字分錄 做之前收入的相反分錄或者紅字分錄沖收入
2019-11-09
借:應(yīng)收賬款 貸:營業(yè)外收入
2024-05-22
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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