附加稅不用計(jì)提處理
請教老師,我們小規(guī)模納稅人,季度開票未超過30萬是不需要繳納增值稅,減免的增值稅最后計(jì)入營業(yè)外收入分錄,那么增值稅沒有了,附加稅也就為0,我就想問下減免的附加稅要做會計(jì)分錄嗎?
老師好,我們是增值稅小規(guī)模納稅人,第三季度免交增值稅及附加稅費(fèi),那三季度計(jì)提的稅費(fèi)應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理
老師,一季度小規(guī)模納稅人增值稅率是3%減按1%征收,記賬也是按1%稅率票面記賬的,那么減免的那2%稅費(fèi)需要做減稅賬務(wù)處理嗎?如何做?
老師好!小規(guī)模納稅人季度末要交增值稅!減免的附加稅賬務(wù)怎么處理?城建稅是直接按減免后的金額計(jì)提?
老師好!小規(guī)模納稅人季度末要交增值稅!減免的附加稅賬務(wù)怎么處理?城建稅是直接按減免后的金額計(jì)提?
老師,我們是集團(tuán)公司,屬于國企,我們是二級單位,公司房產(chǎn)在集團(tuán)公司,房產(chǎn)稅集團(tuán)交,我們二級單位入賬,集團(tuán)交的完稅證明給我們我們做賬,我應(yīng)該怎么入賬
預(yù)收賬款分錄怎么寫,看看那個
老師,我們是生產(chǎn)企業(yè),出口非自產(chǎn)貨物,按照內(nèi)銷還是免稅處理呢
老師,殘保金如何填報?總工資(根據(jù)填報工資薪金的數(shù)據(jù)1只12月累計(jì))1681416.45元,總?cè)藬?shù)591人(1至12月累計(jì)人數(shù))。
老師,如果按照實(shí)際成本占總成本確認(rèn)履約進(jìn)度,比如合同價款1000萬,履約進(jìn)度60%,確認(rèn)收入600萬,已預(yù)收500萬,是不是,借:銀行存款500 貸:合同負(fù)債500 借:應(yīng)收賬款100 合同負(fù)債500 貸:主營業(yè)務(wù)收入600
找apple老師,代扣代繳流程,非居民企業(yè)信息(扣繳義務(wù)人)采集 已經(jīng)完成了,非居民納稅人識別號不是 B26220491 這個嗎?
老師,如果6月份的工資有變動,2季度的財報表已經(jīng)提交了,是改報表還是7月份的賬調(diào)一下
老師你好,我們是供水行業(yè),增值稅稅率13%,單價是5元,連附加稅下來得多少?
老師,勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,工程費(fèi)發(fā)票是開多少稅點(diǎn)
老師,你好!請問開機(jī)械租賃費(fèi)發(fā)票,稅率是多少?
開發(fā)票時,增值稅有計(jì)提1%,申報時減免了,是要做 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅-減免稅費(fèi) ?
不用,季末轉(zhuǎn)營業(yè)外收入
明白了,謝謝老師
不用謝,有幫到你就好。請五星好評!