已經(jīng)在工資申報扣除了,就不能在個人經(jīng)營所得稅中扣除
老師,公司給員工代扣代繳的個稅,不扣員工的工資,這個分錄怎么寫呢
老師,稅務(wù)申報利潤表本期金額是填寫利潤表本年累計金額嗎?
1-6月份不含稅開票金額為13000,應(yīng)交增值稅是130,個體工商經(jīng)營所得,收入總額填多少?
這個會計分錄怎么做,沒看懂
發(fā)票額度不夠本應(yīng)上個月開具,季度報小規(guī)模,有8w,沒開,這個月應(yīng)該怎么報增值稅,報無票收入,就超季度30w交稅,還是這個月開具,稅務(wù)上個月查賬了,知道庫存數(shù)量這批未開票得已發(fā)出去了
公司24年登記為小規(guī)模,截止上個月一直未開票,沒有銷售收入,上個月取得了一張進(jìn)項專票,稅率為13%的成本費用,這個月老板想申請為一般納稅人,今天已經(jīng)轉(zhuǎn)為一般納稅人了,這個月要申報季報,我想了解這個月申報前是不是要把上月取得的進(jìn)項專票抵扣,還是下個月一般納稅人申報時再抵扣?
老師好:想咨詢下,公司支付了不合理費用,年度稅務(wù)口徑需要調(diào)增處理。這種情況,一般摘要怎么寫比較合適,可以方便年底會計進(jìn)行統(tǒng)計數(shù)據(jù)。
老師好,甲方代付項目農(nóng)民工工資,現(xiàn)在是2025年7月一次性發(fā)放5月—6月兩個月工資.6月沒報5月份個稅,現(xiàn)在能一次性把兩個月的工資申報了嗎?該如何申報呢?
稅務(wù)系統(tǒng)還能查真票還是假票嗎
發(fā)票額度不夠本應(yīng)上個月開具,季度報小規(guī)模,有8w,沒開,這個月應(yīng)該怎么報增值稅,報無票收入,就超季度30w交稅,還是這個月開具,稅務(wù)上個月查賬了,知道庫存數(shù)量這批未開票得已發(fā)出去了
工資薪金里沒有扣除,在個人經(jīng)營所得稅里哪一欄里填呢,專項扣除里共四項養(yǎng)老,醫(yī)療,失業(yè),公積金,那是在依法確定的其他扣除里的其他扣除里填嗎?
專項附加扣除需要先采集的,
如果他采集完,他在兩處有收入,一處是工資薪金收入,一處是個人經(jīng)營所得稅收入,那么就是如果工資薪金那邊先申報,我這邊個人經(jīng)營所得稅就不能享受了是嗎老師
是的,就是那個意思的
老師,還想問個問題,如果合伙人接了20萬年底不還會怎么樣,會有什么稅務(wù)問題
借了20萬借款
不還就會按分紅交個稅
這屬于抽逃資金嗎?
是的,有那個嫌疑的哈,其他合伙人可以起訴他的