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上任會計1月申報表增值稅申報表做了一筆進項稅額轉(zhuǎn)出,經(jīng)過核實,這筆不應該做進項稅額轉(zhuǎn)出,我可以本月增值稅申報表直接進項稅額轉(zhuǎn)出負數(shù)更正嗎

2025-07-03 13:17
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-07-03 13:21

填寫不了,你可以試一下的,你得去更正之前的申報表。

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快賬用戶2408 追問 2025-07-03 14:33

未認證跨年紅沖做了進項稅額轉(zhuǎn)出對嗎

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齊紅老師 解答 2025-07-03 14:37

沒有認證,不用進項轉(zhuǎn)出

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快賬用戶2408 追問 2025-07-03 15:35

如果認證了分錄怎么做

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齊紅老師 解答 2025-07-03 15:37

借庫存商品等 應交稅費應交增值稅進項 貸、應付賬款 借、應付賬款 貸、庫存商品等 應交稅費應交增值稅進項轉(zhuǎn)出。

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您好,這個是可以核驗的
2023-07-15
你好,這個是什么業(yè)務的進項轉(zhuǎn)出。
2021-08-11
你好,借應交稅費應交增值稅進項轉(zhuǎn)出, 貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2023-12-06
您好,您更正了當時的報表以后,有沒有產(chǎn)生應交稅費?然后你憑證上你做進項稅額轉(zhuǎn)出的時候,你做憑證嗎?
2022-05-21
您好, 是的也是需要轉(zhuǎn)出的
2022-06-07
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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