可以,只要是主要經(jīng)營(yíng)的就可以做主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
來(lái)到一個(gè)新公司,個(gè)體戶,她們沒建賬套 普票專票都開 只是季度去稅務(wù)局報(bào)稅 然后維修廠的修理費(fèi)洗車之類的就用一個(gè)軟件做收入支出 工資表也不做 有對(duì)公賬戶往來(lái) 這樣對(duì)嗎,我要怎么做
老師,我問(wèn)你個(gè)題哈,我不知道這個(gè)押題冊(cè)您這個(gè)手里有沒有這個(gè)題,這樣兒這個(gè)所得稅的題在題目的基礎(chǔ)上,他第一個(gè)他有一個(gè)接受我們公司的捐贈(zèng),然后就是他不是那個(gè)權(quán)力性的投資,然后他就應(yīng)當(dāng)給他確認(rèn)為收入哈,然后這個(gè)題干上是十個(gè)億,然后這個(gè)捐贈(zèng)收入是1000多萬(wàn)吧,哈。然后就是在算他后面兒的這些什么業(yè)務(wù)招待費(fèi)的時(shí)候兒啊,還有廣告收入的時(shí)候兒,他這個(gè)應(yīng)該給他寄到收入里面兒,那么我們?cè)诤竺鎯壕褪撬氵@些限額的時(shí)候兒應(yīng)不應(yīng)該就把它也列進(jìn)去呢,因?yàn)槲医裉熳隽艘粋€(gè)題是列進(jìn)去的,后面兒這個(gè)題他又不列,在又不列進(jìn)去,什么情況列進(jìn)去什么情況不列進(jìn)去呢。
你好 我在一家財(cái)務(wù)咨詢公司工作主要是財(cái)稅和代理記賬方面,第一天我去打印了憑證,然后因?yàn)樗惺伦屛姨嵩缁貋?lái)了,第二天還沒有到工作時(shí)間就讓我去打印回單,之后去了公安局辦公,過(guò)去是他帶我過(guò)去的,回來(lái)他讓我自己回去,他還要加會(huì)班,然后回去的車費(fèi)不報(bào)銷,大概離下班還有23分鐘左右下的班,第二天我做了幾小時(shí)的按原始憑登記記賬憑證,這個(gè)企業(yè)我還有待的必要嗎
老師,若每天都有收入,做賬時(shí)憑證較多,可以把需要上稅的項(xiàng)目在最后匯總后在總賬中統(tǒng)一出一個(gè)憑證計(jì)算稅額嗎?就不如先每天做賬,5月1日收到停車費(fèi)100就記:借:銀行存款100,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-停車位租賃收入100。5月2日收到停車費(fèi)200就記:借銀行存款200,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-停車位租賃收入200。然后一直每天錄入收入,到最后這個(gè)月收入完了,再在總賬中出一張憑證,如:5月收入停車費(fèi)共300元就出,借:銀行存款300,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本285.71,應(yīng)交稅費(fèi)14.29,就是不每天提稅費(fèi),最后再出張憑證提稅費(fèi),這樣可以嗎?
老師,我是一家運(yùn)輸公司的內(nèi)賬會(huì)計(jì),公司是一般人,合伙制,一個(gè)老板有13部車,另一個(gè)老板有業(yè)務(wù)兼出納,她不做賬,他們合伙又投資買了9部成立運(yùn)輸公司。有一個(gè)公賬,一個(gè)私賬是兼出納的老板開了張卡專用于公司的零星開支和沒有正規(guī)發(fā)票的款項(xiàng)支付,也就是庫(kù)存現(xiàn)金,與她個(gè)人的款項(xiàng)沒有關(guān)聯(lián)?,F(xiàn)在是這種情況,有車的老板稱他的車為私車,他的私車維修了,他就轉(zhuǎn)錢7800元給出納,然后出納走公賬付給汽車修理部。先做借庫(kù)存現(xiàn)金,貸其他應(yīng)付。 然后是做借管理費(fèi)用還是做主營(yíng)業(yè)務(wù)成本呢? 貸是銀行存款?
老師,請(qǐng)問(wèn),我當(dāng)月申報(bào)了未開票收入,當(dāng)月又紅沖了,那我下個(gè)月申報(bào)增值稅的時(shí)候,是不是可以將未開票收入和銷項(xiàng)稅額紅沖,就不用繳稅了,是嗎?
甲公司欠我們404172.67元,其中包括人工費(fèi)、材料費(fèi)和利潤(rùn)費(fèi),協(xié)議中寫著是稅后404172.67元,老板讓把稅點(diǎn)費(fèi)用算到甲公司請(qǐng)問(wèn)怎么算
老師,圖里面的固定資產(chǎn)科目是不是不應(yīng)該寫貨車購(gòu)置稅啊,還有這是3月份買的車,現(xiàn)在6月份做折舊,這個(gè)補(bǔ)計(jì)提4月和5月份的折舊應(yīng)該怎么做憑證,這個(gè)折舊費(fèi)計(jì)管理費(fèi)用
老師,獨(dú)立核算的分公司,買來(lái)的空調(diào),我是計(jì)入,管理費(fèi)用嗎
老師,如果我們公司聘用的人員,是退休以后的人員了,那么我們還用給他們繳納社保嗎
老師。能不能發(fā)給我一份福利院的收支匯總表
老師您好,利潤(rùn)表的累計(jì)毛利X13%-累計(jì)已交增值稅=累計(jì)未交增值稅,這個(gè)等式成立嗎?
老師你好聘用退休人員報(bào)個(gè)稅她的退休工資和聘用工資超5000需要交個(gè)稅嗎
老板轉(zhuǎn)入公司的備用金如何做賬,摘要怎么寫
老師您好,24年共暫估44萬(wàn)成本(次月未紅沖再暫估,25年匯算前回成本票27萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)稅3.7!1步,借庫(kù)存商品44貸應(yīng)付賬款紅字。2按發(fā)票入賬借庫(kù)商品27萬(wàn),應(yīng)交稅進(jìn)項(xiàng)稅3.7貸應(yīng)付賬款30.7。3差額調(diào)整借庫(kù)存商品17貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本17。4借利潤(rùn)分配未分配潤(rùn)17貸以前年度損益調(diào)整17。老師如果不對(duì)幫忙寫下正確分錄謝謝
老師關(guān)鍵本來(lái)是洗車費(fèi),不是維修費(fèi),但就這幾筆,以后就不干了,就沒分
之前洗車是主營(yíng),都可以做主營(yíng)呀,可以有多個(gè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。
老師,我把主營(yíng)分了二類明細(xì),維修費(fèi),但是洗車不是維修費(fèi),我心思以后沒有了,就不用改了,關(guān)鍵5月我也沒注意,也這樣弄的
可以的,可以不修改的。