包含賣車的,合計(jì)超過30萬了
按季度繳納的小規(guī)模納稅人季度銷售額不超過30萬,免征增值稅,請(qǐng)問這銷售額是指那不含稅的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入不?如果一個(gè)月超過了10萬,但是一季度沒超過30萬是不是也免征增值稅呢?
老師,小規(guī)模納稅人月銷售額不超過10萬季度銷售額不超過30萬可以免征增值稅的政策和小規(guī)模納稅人月銷售額不超過10萬季度銷售額不超過30萬可以免征雙附加稅的政策都有吧
小規(guī)模納稅人季度開增值稅發(fā)票不超過9萬(月開票不超3萬)免增值稅及附加稅. 小規(guī)模納稅人月銷售收入不超過10萬元,或者按季納稅的季銷售額不超過30萬元,免征增值稅.這是對(duì)小微企業(yè)的增值稅優(yōu)惠政策. 這個(gè)怎么理解,小規(guī)模到底是季度開始不超過30萬還是9萬免稅
老師,請(qǐng)問,小規(guī)模納稅人月銷售未超過10萬,季度未超過30萬,免征增值稅,這個(gè)10萬是指開普票還是專票
老師,請(qǐng)問小規(guī)模納稅人,季度收入超過40萬,請(qǐng)問還適用30萬增值稅免稅,10萬按照1%征收增值稅嗎
你好老師,我們家是一家貿(mào)易公司,給別的公司開的租賃費(fèi),最后結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候走哪個(gè)分錄,比如化工有限公司就是 借 生產(chǎn)成本 貸原材料 借 庫存商品 貸 生產(chǎn)成本 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸 庫存商品 那貿(mào)易公司的車租給別的公司的租賃費(fèi)到結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)怎么做分錄,辛苦老師給詳細(xì)解答下
你好老師,給合伙人分紅怎么做分錄
老師,個(gè)稅不計(jì)提的話,我公司一直發(fā)不出來工資,但是這個(gè)月申報(bào)的個(gè)稅是我代墊的 這個(gè)怎么做賬務(wù)處理呢?
你好老師,收到政府補(bǔ)貼和研發(fā)支出,最后到成功或者失敗,整個(gè)正確的會(huì)計(jì)分錄怎么做?
求個(gè)稅專項(xiàng)扣除最新政策
老師,公司要轉(zhuǎn)移到另一城市,工商那已登記,但稅務(wù)還沒辦理,請(qǐng)問專票的地址應(yīng)該是哪里?剛收到新開的專票備注欄那里備注新地址了,有影響否
老師去銀行取現(xiàn)金支票能取多少發(fā)工資
老師,一般納稅人提供勞務(wù),清包工,簡(jiǎn)易計(jì)稅,可以開專票給對(duì)方抵扣嗎嗎
老師,給到客戶的業(yè)務(wù)費(fèi)計(jì)入什么科目?先計(jì)提,后付款,分錄怎么寫呢
零申報(bào)的工作流程是什么呢
以前不是說這個(gè)可以分開計(jì)算的嗎
銷售不動(dòng)產(chǎn),如房屋才分開算。
我按合計(jì)繳稅,這個(gè)賣車子的為什么不能享受1的稅率,她系統(tǒng)自動(dòng)帶出銷售舊貨,是按2的稅率繳稅,我們企業(yè)自己沒有開票,是二手車市場(chǎng)開票
可以選擇一般計(jì)稅,按1%
可是系統(tǒng)自動(dòng)帶出來的,我刪掉它提示不對(duì)
填寫在銷售貨物欄,不按銷售舊貨處理
設(shè)么叫做銷售貨物,不按銷售舊貨
直接填寫在主表最上面的一行
這沒關(guān)系嗎,我們是銷售使用過的車子,而且二手車市場(chǎng)開了發(fā)票
沒有關(guān)系的,自己公司沒開,視同未開票收入
未開票的我要填在哪里,第三欄次其他發(fā)票要填寫嘛,這個(gè)是指普通發(fā)票還是什么
系統(tǒng)上的模版
只填寫第一欄,后面2欄與3欄,不用填寫