就是含稅金額/(1%2B稅率)
老師,公司給員工代扣代繳的個稅,不扣員工的工資,這個分錄怎么寫呢
老師,稅務申報利潤表本期金額是填寫利潤表本年累計金額嗎?
1-6月份不含稅開票金額為13000,應交增值稅是130,個體工商經(jīng)營所得,收入總額填多少?
這個會計分錄怎么做,沒看懂
發(fā)票額度不夠本應上個月開具,季度報小規(guī)模,有8w,沒開,這個月應該怎么報增值稅,報無票收入,就超季度30w交稅,還是這個月開具,稅務上個月查賬了,知道庫存數(shù)量這批未開票得已發(fā)出去了
公司24年登記為小規(guī)模,截止上個月一直未開票,沒有銷售收入,上個月取得了一張進項專票,稅率為13%的成本費用,這個月老板想申請為一般納稅人,今天已經(jīng)轉(zhuǎn)為一般納稅人了,這個月要申報季報,我想了解這個月申報前是不是要把上月取得的進項專票抵扣,還是下個月一般納稅人申報時再抵扣?
老師好:想咨詢下,公司支付了不合理費用,年度稅務口徑需要調(diào)增處理。這種情況,一般摘要怎么寫比較合適,可以方便年底會計進行統(tǒng)計數(shù)據(jù)。
老師好,甲方代付項目農(nóng)民工工資,現(xiàn)在是2025年7月一次性發(fā)放5月—6月兩個月工資.6月沒報5月份個稅,現(xiàn)在能一次性把兩個月的工資申報了嗎?該如何申報呢?
稅務系統(tǒng)還能查真票還是假票嗎
發(fā)票額度不夠本應上個月開具,季度報小規(guī)模,有8w,沒開,這個月應該怎么報增值稅,報無票收入,就超季度30w交稅,還是這個月開具,稅務上個月查賬了,知道庫存數(shù)量這批未開票得已發(fā)出去了