你是一般納稅人嗎?
員工的自己用的物品開(kāi)了增值稅專用發(fā)票,不能入帳,那進(jìn)項(xiàng)增值稅應(yīng)該怎樣處理?電子稅務(wù)局里進(jìn)項(xiàng)稅額需要怎樣處理?
現(xiàn)在老板要求做季度報(bào),但之前的賬是亂的,我也剛接手,怎么處理
請(qǐng)問(wèn)老師:個(gè)體工商戶賬戶里的錢轉(zhuǎn)給經(jīng)營(yíng)者,經(jīng)營(yíng)者以現(xiàn)金形式付了材料費(fèi),如何做賬?
老師,滯納金應(yīng)該掛什么科目
拾得遺失物不是也是善意取得么 如果不是那是什么意思呢
老師您好!請(qǐng)問(wèn)制造費(fèi)用下面可以設(shè)商業(yè)保險(xiǎn)的二級(jí)科目嗎?
老師,社保調(diào)整補(bǔ)了以前幾個(gè)月社保,費(fèi)用不多,記在哪個(gè)科目好點(diǎn),會(huì)計(jì)分錄?
請(qǐng)問(wèn)我們是建材租賃公司銷項(xiàng),印花稅應(yīng)稅項(xiàng)目填什么
老師,假如合同編號(hào)有200個(gè),我要把合同編號(hào)統(tǒng)計(jì)在另外一張表上,但是另一張表合同編號(hào)直到96號(hào),我如何增加到200號(hào)! 同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 您好,找到當(dāng)前最后一個(gè)編號(hào)(比如96號(hào)在A96單元格)。 在下一格(A97)輸入 =A96+1(自動(dòng)加1)。 拖動(dòng)填充柄(單元格右下角小方塊)向下拉到A200。 復(fù)制A97:A200 - 右鍵 粘貼為值 (去掉公式,只留數(shù)字)。 這樣就完成,編號(hào)從97自動(dòng)補(bǔ)到200。 老師,不是很明白 您好,A96和A97這些都是單元格嘛,哪個(gè)看不明白呀 意思我合同明細(xì)表里合同編號(hào)是109號(hào),要把合同編號(hào)統(tǒng)計(jì)到扣除成本表里,扣除成本表里只能到96號(hào),我要怎么增加到200號(hào)
從小規(guī)模處取得1%或3%的專票的農(nóng)產(chǎn)品,不管小規(guī)模這個(gè)農(nóng)產(chǎn)品是從哪采購(gòu)的我們公司都可以按9%計(jì)算抵扣嗎
對(duì),一般納稅人
附表1,按未開(kāi)票收入列
也就是我的售價(jià)就相當(dāng)于是價(jià)稅合計(jì)的金額?
是,售價(jià)就相當(dāng)于是價(jià)稅合計(jì)的金額
那有些客戶是按不含稅金額發(fā)貨的,如果這樣申報(bào)了,未來(lái)又開(kāi)票了要怎么處理?按著開(kāi)票和當(dāng)初無(wú)票收入申報(bào)的差價(jià)?
如果這樣,要更正申報(bào)以前的增值稅申報(bào)表
那這樣的情況會(huì)有很多啊,總更改有風(fēng)險(xiǎn)沒(méi)
所以一開(kāi)始就要確定好價(jià)格,價(jià)稅分離報(bào)稅
也就是說(shuō),只要我申報(bào)過(guò)的無(wú)票收入又開(kāi)票了,哪怕開(kāi)票金額是和我申報(bào)的金額是一樣的,我都要重新調(diào)整申報(bào)表?
開(kāi)票金額是和我申報(bào)的金額是一樣的,即不含稅金額一樣,不用調(diào)整