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老師,我們公司預繳增值稅及附加336000,因為預繳增值稅可以抵扣增值稅,但是預繳附加36000該怎么抵扣呢
建筑安裝公司,預交增值稅,附加稅,印花稅的分錄該怎么出呢
老師,我們是建筑安裝公司,當期增值稅是22283,預交增值稅附表4已全額抵扣了,但是預交城建390,教育附加140,地方教育99,這些附加稅還需要計提嗎,該怎么操作呢
上月做了留抵抵欠申報,附加稅按留抵抵欠前的增值稅計算并申報了,附加多繳了。本月想將上月多繳部分的附加 抵扣這月的附加。應(yīng)該怎么操作?
老師好,跨區(qū)域預交增值稅和附加稅,該怎么做賬呢?
老師C沒有理解?我用的4053.9-500-500=3053.9
老師、抖音直播代貨,購買的福袋開票做為成本,要視同銷售嗎怎么做賬
老師,貸款利息支出還用納稅調(diào)增嗎,謝謝老師,還有納稅調(diào)整的都包含什么,非常感謝
我公司是酒類銷售企業(yè),經(jīng)常開本地酒店住宿專用發(fā)票用以招待客戶,請問我可以抵扣嗎,
照護險是什么 他們招會計,做這方面的
老師好,公司4月份買入一輛二手車,如果之前已經(jīng)提折舊提了3年,那我們公司提一年的折舊就好了嗎?
你好,老師。請問報買賣合同印花稅是按照銷項和進項不含稅金額來報嗎?
#提問#個體工商戶申報個稅和增值稅的應(yīng)納稅額依據(jù)是一樣得嗎?我公司跟一個主播簽訂的協(xié)議,該主播作為個體工商戶,需要我們登錄電子稅務(wù)局開票,也需要我們申報個稅和增值稅?比如5萬一個月,那個稅還是按照5萬來算,增值稅也是按照5萬申報嗎
請問老板要給一個臨時工發(fā)工資2000元想走對公賬,這個需要什么原始資料最好,就這一次。
老師車輛購置稅怎么入賬
您好,1.增值稅抵稅 填 附列資料(四) 第3行 建筑服務(wù)預征繳納稅款 : 本期發(fā)生額 應(yīng)抵減稅額 填上月預繳增值稅額; 實際抵減額 小于等于當月應(yīng)納稅額,超出部分結(jié)轉(zhuǎn)下期。 主表第28欄 分次預繳稅額 自動帶入實際抵減額,直接扣減當月增值稅。 2.附加稅抵稅 計稅依據(jù)為抵減后的增值稅應(yīng)納稅額(主表自動計算)。 系統(tǒng)一般自動關(guān)聯(lián)主表數(shù)據(jù)抵減附加稅,不用手動填 已預繳稅額 ;如果未自動生效(極少數(shù)情況),需聯(lián)系稅務(wù)機關(guān)核查,通常不需手動填報。 3.電子稅務(wù)局操作 登錄- 稅費申報及繳納 -先填 附列資料(四) -再填主表-最后填附加稅表。 檢查附加稅申報表中預繳抵減是否自動生效(通常自動完成),如果未生效需聯(lián)系稅務(wù)機關(guān),不用手動填寫。確認數(shù)據(jù)無誤后提交。 4.附加稅抵減依賴主表數(shù)據(jù),系統(tǒng)通常自動處理,手動干預極少; 剩余預繳額可結(jié)轉(zhuǎn)下期,但需在規(guī)定期限內(nèi)
掛靠方給我們提供的成本票把增值稅全部抵扣完了,現(xiàn)在又預交增值稅和附加稅,這個稅費放在以后抵扣,是這樣嗎?
您好,是的,是這么理解的 ,以后抵扣