研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除所得稅減免額是稅額,即因加計(jì)扣除少繳的企業(yè)所得稅。 計(jì)算方式: 未形成無(wú)形資產(chǎn):加計(jì)扣除額(實(shí)際發(fā)生額 ×100%)× 稅率 形成無(wú)形資產(chǎn):每年加計(jì)攤銷(xiāo)額(成本 ×200%/ 攤銷(xiāo)年限 - 正常攤銷(xiāo)額)× 稅率
老師好,想咨詢下研究開(kāi)發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除減免稅額 跟研發(fā)加計(jì)扣除所得稅減免稅額是一個(gè)意思嗎
老師,研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除減免稅額=研發(fā)費(fèi)用*加計(jì)扣除100%x所得稅率,是這樣計(jì)算的嗎?公司利潤(rùn)為負(fù)數(shù)?可以享受研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除減免稅額嗎?
老師,研究開(kāi)發(fā)加計(jì)扣除所得稅減免額怎么計(jì)算?是用加計(jì)扣除額x所得稅稅率嗎?
老師,研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除所得稅減免額怎么計(jì)算
研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除1280986.64元。研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除減免稅額是多少?小微企業(yè)。怎么計(jì)算?
綠云系統(tǒng)夜審出現(xiàn)過(guò)不了夜審出現(xiàn)請(qǐng)先做餐飲服務(wù)關(guān)賬檢查,怎么解決
綠云系統(tǒng)夜審出現(xiàn)過(guò)不了夜審出現(xiàn)請(qǐng)先做餐飲服務(wù)關(guān)賬檢查,怎么解決
老師,有的會(huì)計(jì)在記賬憑證后面附件的時(shí)候,直接把票據(jù)貼在記賬憑證的后面,沒(méi)有票據(jù)粘貼單,有啥影響嗎?
(判斷題)固定資產(chǎn)因存在棄置義務(wù)而確認(rèn)預(yù)計(jì)負(fù)債并計(jì)入固定資產(chǎn)成本,由此產(chǎn)生的可抵扣暫時(shí)性差異和應(yīng)納稅暫時(shí)性差異,應(yīng)同時(shí)確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債。為什么是對(duì)的?可抵扣、應(yīng)納稅兩種暫時(shí)性差異怎么會(huì)同時(shí)產(chǎn)生呢?
這個(gè)題第二步驟成本計(jì)算表里的本月生產(chǎn)費(fèi)用84000,我看答案都沒(méi)看出來(lái)是哪里出來(lái)的,不應(yīng)該是84300嗎
6.28號(hào)給客人開(kāi)的普通發(fā)票,今天他說(shuō)開(kāi)錯(cuò)了要專(zhuān)票,這個(gè)怎么辦?可是我已經(jīng)把第二季度稅也交了
老師這個(gè)第一條,為啥在機(jī)構(gòu)所在地交?不是增值稅是地方稅,在當(dāng)?shù)亟粏??不是垮縣市還視同銷(xiāo)售嗎
老板要提現(xiàn)備用金每天限額2萬(wàn)。還有什么辦法提現(xiàn)
老師:增值稅納稅地點(diǎn),有固定地點(diǎn)的企業(yè),去外地,稅是不是交到當(dāng)?shù)?,而不是機(jī)構(gòu)所在地?
1、個(gè)體電商矩陣形式,都是小店鋪,店鋪感覺(jué)分得太細(xì)了,入會(huì)計(jì)分錄太麻煩,能不能收入支出按總的一天一筆做掉? 2、如果不細(xì)分,又涉及到各個(gè)店鋪的押金,營(yíng)業(yè)款到?jīng)]到賬賬,平臺(tái)提現(xiàn)到個(gè)人,個(gè)人再轉(zhuǎn)到公款戶,感覺(jué)又分不清,特別苦惱。
我們公司的利潤(rùn)是負(fù)的,本來(lái)就沒(méi)有交所得稅,那這個(gè)研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除所得稅減免額是不是就是0了?
同學(xué)你好 嗯 是這樣的哦
多謝老師
滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝