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Q

老師,我司收到銀承對方支付貼現(xiàn)利息。請問賬務(wù)處理怎么做呀? 收到票據(jù):借:應(yīng)收票據(jù)100萬,貸:應(yīng)收賬款A(yù)公司。承兌: 借:銀行存款80萬, 借:財務(wù)費用20萬 貸:應(yīng)收票據(jù)100萬 ,A公司要把這20萬打到我司對公,請問怎么平賬呀?

2025-07-01 14:16
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-07-01 14:18

A公司支付那部分利息 借:銀行存款20 貸:財務(wù)費用 20

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快賬用戶6031 追問 2025-07-01 14:19

那么A公司怎么平賬呢?實際應(yīng)收100萬,這下給了我司100+20=120萬。他們怎么做呀?

頭像
快賬用戶6031 追問 2025-07-01 14:20

貼現(xiàn)的手續(xù)費是開給我司的呀!他們也用不了

頭像
齊紅老師 解答 2025-07-01 14:20

他多支付的款計入營業(yè)外支出

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A公司支付那部分利息 借:銀行存款20 貸:財務(wù)費用 20
2025-07-01
同學(xué)你好 恩 這樣做就可以的
2021-04-16
同學(xué)您好,你的分錄正確哈,不是短期借款。老師再把完整分錄寫一遍,?銀行匯票到銀行貼現(xiàn)的會計分錄?主要包括以下幾個步驟: ?收到銀行承兌匯票時?,會計分錄為: 借:應(yīng)收票據(jù) 貸:應(yīng)收賬款 ?將銀行承兌匯票貼現(xiàn)時?,會計分錄為: 借:銀行存款 財務(wù)費用 (貼現(xiàn)利息) 貸:應(yīng)收票據(jù)
2024-09-12
你好,你的應(yīng)收票據(jù)里面寫上銀行承兌,不要寫a,公司收到錢借銀行存款,財務(wù)費用貸應(yīng)收票據(jù)銀行承兌。
2021-09-02
同學(xué)你好 是這樣的哦
2023-06-16
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