你好,可以抵扣的了。 這個肯定是抵扣增值稅更好,因?yàn)榭梢缘挚?3個點(diǎn),但是征所得稅的話,你可能只能抵扣5個點(diǎn),除非你是一般企業(yè)
就是我們做交通工程的,需要開票,進(jìn)項(xiàng)是13%,銷項(xiàng)可以開9%嗎 我們簽了一個工程類合同 比如路上劃線的涂料,我們平常是開涂料,稅率13%;但是這個是工程合同開9%,我們是要選建筑服務(wù)工程服務(wù)嗎
老師,一般納稅人,開發(fā)票是9個點(diǎn),交稅交13個點(diǎn)嗎?[暈]單位銷項(xiàng)開的多,是不是9個點(diǎn)的進(jìn)項(xiàng)也能抵扣?。款~度怎么算?
老師好!我們是一般納稅人,開出去的銷項(xiàng)發(fā)票是9個點(diǎn)的稅率,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是13個點(diǎn)的稅率,發(fā)票認(rèn)證系統(tǒng)中有許多的滯留票,進(jìn)項(xiàng)太多了,怎么處理?可以認(rèn)證不抵扣,然后做成成本可以嗎?
公司是一般納稅人,銷售發(fā)票開出的9個點(diǎn)的工程項(xiàng)目款,進(jìn)項(xiàng)是13個點(diǎn)的,這13個點(diǎn)的專票能抵扣嗎
老師,一般納稅人建筑服務(wù)行業(yè),開的建筑服務(wù)9個點(diǎn)的銷售發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)是13個點(diǎn)的材料,這個進(jìn)項(xiàng)比銷項(xiàng)稅點(diǎn)高,是正常按13個點(diǎn)抵扣嗎?
老師,開了3個體戶,每個都綁定電商店鋪,a個體是工廠,BC個體是銷售,BC個體都是銷售a工廠貨物,3個體戶都是同一個法人,那那BC個體成本票可以跟a個體要嗎?
試用期可以不交保險嗎
深水油田的的優(yōu)惠是多少
經(jīng)營所得A表第一季已產(chǎn)生經(jīng)營收入但第二季度沒有收入也沒有支出申報的時候經(jīng)營收入是第一季度累計的不能更改這就意味著要繳稅可第二季度都沒有收入和支出怎么申報呢
老師好,我公司是一般納稅人,本月有一張銷售二手車的發(fā)票,如圖1,但是購進(jìn)這輛車的時候也是二手車發(fā)票,如圖2是,但是我公司本月發(fā)票查詢不含稅銷售額是包含這張發(fā)票的金額為11705210.24,但是呢,這張發(fā)票不是通過我們電子稅務(wù)局開出去的,然后申報增值稅的時候提醒讓申報銷售二手車的增值稅呢,增值稅自動生成的報表就沒包含這個銷售二手車的10000。 一般納稅人公司轉(zhuǎn)讓自己使用過的車輛,若該車輛購進(jìn)時已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,按照13%的稅率繳納增值稅;若購進(jìn)時未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,按照3%征收率減按2%征收增值稅。小規(guī)模納稅人公司轉(zhuǎn)讓車輛,按照3%征收率減按2%征收增值稅。不過,從事二手車經(jīng)銷的納稅人銷售其收購的二手車,自2020年5月1日至2027年12月31日,減按0.5%征收增值稅。然后我這種情況到底是根據(jù)那種情況去申報呢?
老師每個月交增值稅還要看增值稅的波動率嗎?
老師,老是提示這個:你申報增值稅減征、免稅、即征即退、加計抵減的合計數(shù)20556.12大于"營業(yè)外收入"欄次金額0,請確認(rèn)取得的上述政府補(bǔ)助收入是否正確核算并如實(shí)申報在本欄次。怎么回事?
老師您好!做代理記賬報稅,需要辦一個什么營業(yè)執(zhí)照?
老師你好,如果季度銷售額未達(dá)到30的話,做賬的時候營業(yè)外收入是按3%記賬還是按1%記賬。如果超過30萬呢?
老師您好,水產(chǎn)養(yǎng)殖公司,小規(guī)模,能開房屋租賃發(fā)票嗎